你好,这个你就到营业外收入。

你好老师,上年四季度印花税计提时,比今年1月扣的印花税多0.1元,怎么做账务处理?
老师,23年1月份交税的时候发现,一个印花税再去年年末忘记计提了,现在补计提, 借:以前年度损益 贷:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 贷:银行存款 这样做对吗
你好老师,上个月附加税多计提了0.01这给月交的时候发现多计提了,这种的怎么做分录这个月
老师,你好,23年的印花税,附加税,企业所得税没有计提,24年1月再计提可以吗?账务要怎么处理了?
你好老师23年计提印花税0.52 1月份交税的时候扣了0.51,这多计提的0.01怎么处理啊
先进制造业增值税加计抵减,个税收续费返还,稳岗补贴,高新企业补助属于政府补助吗?这些哪些属于?
企业所得税年度纳税申报基础信息表中。股东名称是分公司证件种类选择什么?
申报个税的时候,保险费用那个金额应该怎样填?是添个人承担的部分还是?
在税务系统没有开发票这一项,什么原因?
老师,营业额指的是含税开票额还是不含税的收入?
单位社保缴费,银行端凭证缴费,可以用法人本人自己的银行卡去银行窗口办理缴费吗
场地租赁费怎么核算成本
老师,公司填营业额是指的开票额吗
过年给员工每人3000元,怎么入账,没有发票
一般纳税人在填写电子税务局纳税申报表时。第一季度和第四季度,如果填写在研发费用里边的话,研发费用加计扣除自动加计了,第一季度和第四季度,最好都体现在管理费用里边儿,为什么?
分录咋写
你好借,应交税费,应交印花税,贷营业外收入。
为啥放到收入啊
你好,这个就相当于补贴,或者说不用付了。