您好, 先暂估入账就可以了

我们是小规模建筑公司按季申报。购买的建筑材料,发票未到,款已预付,该怎么做账呢?发票下个月到。
购买原材料,发票未收到,货已经收到,款项已经支付怎么入账。
小规模纳税人购买原材料款已付,发票未到,要怎么出分录呢
小规模纳税人,购买了一批原材料,已经付款了,材料也入库使用了,没收到发票,怎么记账啊
老师小规模纳税人买材料付款:借:预付账款,贷银行存款,已收到货未收到发票怎么做账结转成本
一般纳税人公司购买100多万的设备,但对方只能开三个点的发票,这是为什么开?对方公司有问题吗?
老师,本年底企业对公支付服务费,年度终了后还没有回票,我挂预付账款科目,比如在明年汇算清缴前回票了,是不是就不用调增,直接借:管理费用,贷:预付账款呢
净菜公司,人工按照计件为准,每月工资在68万,制造费用(管理人员工资,车间费用,折旧等)85万元,报价按照计件为准,此时制造费用是否比计件人工高
你好,老师,我想问一下企业有留底50万,年收入300万,这个增值税要交多少?
什么情况离职单位给员工更多赔偿
老师好,多年前的应收账款 收不回了 完整的处理是怎样的 我们是小企业准则 企业会计制度
我想招人,然后想问一下这个工资我平时应该怎么去算呀?我都不会。
老师好,欠的公司的钱拿要回的酒顶行吗?
老师,请问一下,我们公司有个既是客户又是供应商,我们应收账款是318万,应付账款是300万,现在要用应收抵扣应付,抵扣完后正常情况下我们应该有18万应收账款,但是协调后这18万对方不再支付,这18万要怎么做账啊?谢谢老师
在做长沙卓越家具有限公司的账套里,6月份的本年利润是129131.60,而资产负债表和未分配利润123225是怎么得出来的?
老师,可以写一下分录吗
这个需要结转成本吗
借:原材料
贷:应付账款-暂估
用银行已经支付款了
计入银行存款就可以了
那收到发票怎么写,?还需要结转成本吗
把前面的冲掉,再做正数分录
怎么结转
借:主营业务成本
贷:原材料
要是对公户转个人,不是法人,怎么入账
要对方开票过来就可以了
转的是哪方面的费用了
也没备注,就是对公户转给一个人,
可以记作发工资吗
他是公司的员工吗?
是的,但是个税上面没有申报工资
那这个不行的,要是公司员工才可以的
那这个转出去了,怎么做凭证
计入营业外支出就可以了
转出去的有人名,也这样计入外支出是吗
是的,没有发票的,是这样做的