1号,他有没有虚开的发票?

我2019年没有库存商品入库。只做了销售商品和结转销售成本。现在才发现没有暂估入库存商品。所以我资产负责表库存商品是负数。现在2021年我暂估一笔这库存商品负数那库存商品就不是负数了吗?可是我的资产负责表存货还有在产品是负数。我要怎么调整?因为我是建筑行业。我们设计工程施工科目劳务成本科目。存货里我们有原材料库存商品工程施工劳务成本。我要如何把存货和在产品调整成正数?存货和在产品是不能是负数的
请问,商贸有限公司,加工的商品,出售出去,是每次出售有了收入接着结转本销售单的成本,还是月底再结转成本。结转成本看余额表里库存商品的数量和单价来结转成吗?
老师好,上月公司产品发票没到,我做的库存商品-暂估,月末结转出库,库存商品-暂估余额为0。这个月按发票实际数量做入库并冲销原暂估凭证(和暂估数一样)。期末发现库存商品-a商品有借方余额,库存商品-暂估有借方负数余额,这种情况对吗?如何把库存商品-暂估余额数调整为0,库存商品-a商品的余额为实际库存数?
老师,销售库存商品,如何计算商品单价结转成本呢?因为公司之前有商品还在仓库里,不知道这批商品的成本,只知道数量,现在要如何计算商品单价呢?上一个月的成本都知道!
老师一家商贸公司,购买的库存商品,和销售出去的商品数量完全匹配不上,销售的一些商品数量,甚至库存都没有。 这种如何结转成本?
请问老师,自然人之间转让股权,张三将A公司的股份1500万元,以转让价230万元转给其父亲,张三取得股权时的原值是230万元,A公需要做的账务处理是: 借:实收资本—张三 贷:实收资本—父亲,对吗?
增资稀释原股的股权税务怎么处理
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
开进来的这些都是你实际购入的吗?
这种情况感觉有
但是我没问,是不是有风险
税务3月份刚开立的
有风险。主要是你没法判断他给你开进来的是不是你只真实购买的。万一是对方虚开发票呢?
目前就是申报这个季度的税,也是帮别人忙。 现在结转成本按照收入的多少比例结转合适?
你好,可以按照80%或者90%
好的,开的销售,钱没进来,进项款也没付出去,目前才接触,看不出来,是都虚开。如果长期的,是不是很危险这家公司
发货单运输单这些有吗?
都没有给到我
我就是相当于帮朋友代理一下账,是朋友自己接的公司
目前就是申报一下3月份的
那你长期给他做吗?偶尔的做一两个月,这个没有关系,如果是长期做的话,需要有这些原始凭证
好的,谢谢老师
工作愉快。工作愉快