你好,收到钱 借,银行存款 贷,其他应付款 付出去做,借,其他应付款.贷,银行存款

22、甲公司签发了一张收款人为乙公司的转账支票,支票上记载的付款银行名称为甲公司的开户银行M银行,乙公司将该支票背书转让给丙公司。下列当事人中,不属于该支票基本当事人的是()。A.乙公司B.甲公司C.丙公司D.M银行
老师,乙是甲的母公司,丙是一家独立的外部单位。乙公司购买了甲公司的货物,分期付款,第一笔款,甲公司给乙公司开了300万发票,但由于乙公司只卖出部分货物给丙,收到来自丙的回款100万,因此只支付给甲100万。甲多开给乙的增值税专用发票200万不算虚开发票吧?乙会在两三个月内收回剩余货款,并支付给甲。
老师好!某工程,甲公司(一般纳税人,非房地产与建筑公司,就一国有平台一般公司)承包给乙公司,乙公司又承包给丙公司(正在施工方),专票是丙公司开给甲公司。支付款项是甲公司将专债转指挥部,指挥部支付乙公司,乙公司支付丙公司。请问,甲公司怎么做账,能抵扣吗?感谢!
1、甲公司与乙公司达成购销协议。甲公司同意远期付款,并开立了一张远期汇票,其付款人为乙公司,但收款人为丙公司。该汇票经乙公司承兑,丙公司于汇票到期时向乙公司要求支付款项,但乙公司拒付,其理由是甲公司没有向乙公司交付货物。试分析甲公司和乙公司应承担何种责任。
1、甲公司与乙公司达成购销协议。甲公司同意远期付款,并开立了一张远期汇票,其付款人为乙公司,但收款人为丙公司。该汇票经乙公司承兑,丙公司于汇票到期时向乙公司要求支付款项,但乙公司拒付,其理由是甲公司没有向乙公司交付货物。试分析甲公司和乙公司应承担何种责任。
季报中填写的实际支付给职工的应付职工薪酬大于已计入成本费用的职工薪酬金额,这个正常吗?现在做年度汇算清缴,填写职工薪酬工资薪金支出实际发生额如果与账载金额一致,那实际发生额又比9-12月季报中的实际支付给职工的应付职工薪酬低了,会不会有影响呢?我们工资都是已正常发放没有拖欠的
老师好!有个工程的工资一直都是私户发,当初是主体不明确(分包合同未签)现在合同签了,工资由公账发个税要报,社保没交可以吗?
你好,工商年报上面的社保缴费基数是按照全年累计填,还是按照最后一个月的填
请问老师,给员工申报个税,如果员工3月10日离职,3月有工资,在4月初申报3月工资的时候可以做离职吗?离职时间写3月10日,那么3月的工资个税还能申报得起吗?
老师,我们公司是一般纳税人,最近我公司从别的公司购买了商业和办公房产,去办理不动产证缴纳了契税,印花税,维修基金,办证费。如何做会计分录呢
车船使用税和印花税在主营业务税金还是在管理费用核目核算?
老师,请问一下公司法人在公司交职工社保。退休后能领养老金的嘛?
虚拟抵扣,皮棉核定扣除计算的属于虚拟抵扣的吗
请问一下老师,按今年新增值税规定,存在关联关系的公司之间有偿借款,支付借款利息的一方,是不是要取得发票才能作税前扣除?但是对方没有开发票,汇算的时候是不是要调增?我支付利息分录是借财务费用-利息;贷银行存款
老师,就是12月我们计提印花税计提多了,我现在是需要把12月财务报表和第四季度所得税申报重新申报过吗,还是直接在做25年企业所得税汇算的时候,调增,怎么操作好点(我们在第四季度所得税申报时缴纳了企业所得税,然后在25年所得税汇算后还需要补缴企业所得税)
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甲公司代垫乙公司付款:借其他应收—代垫乙公司付丙公司货款,贷:银行存款,为什么用其他应付款呢?
乙不做账务处理
丙公司收到钱,借:银行存款,贷:应收账款—丙公司,为啥用其他应付
你好 甲公司代垫乙公司付款:借其他应收—代垫乙公司付丙公司货款,贷:银行存款,为什么用其他应付款呢?------其实他们的账务处理是挂账 在实务中不管是其他应收还是其他应付都是可以通用的哈 丙公司收到钱,借:银行存款,贷:应收账款—丙公司,为啥用其他应付----丙收到钱可以用应收的
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