你好,收到钱 借,银行存款 贷,其他应付款 付出去做,借,其他应付款.贷,银行存款

老师好,甲公司收到乙公司的发票,需要付款。甲给了乙一张支票。乙又将支票背书给了丙公司。丙办理收款。请问丙该如何做账?
甲(公司)和乙(公司)有购货合同,乙向甲支付货款时因账户未成立向丙借款,由丙垫付现金,甲收到货款后开发票给乙,抬头和银行款项来源均为乙,甲已入账。现因乙无法直接还款给丙,申请由甲将这笔货款退丙,后在打一笔货款给甲,甲是否可以直接将这笔钱退回到丙私人账户?如可以需要什么手续
1.境外公司甲从境内公司丙采购一批货物,甲丙双方签订购销合同,丙公司开票给甲公司。 2.甲境外公司将此批货物直接出售给境内公司乙,并约定由乙直接将货款支付给丙 3.货物实际并未出境,请问甲乙公司如何进行账务处理?
老师,乙是甲的母公司,丙是一家独立的外部单位。乙公司购买了甲公司的货物,分期付款,第一笔款,甲公司给乙公司开了300万发票,但由于乙公司只卖出部分货物给丙,收到来自丙的回款100万,因此只支付给甲100万。甲多开给乙的增值税专用发票200万不算虚开发票吧?乙会在两三个月内收回剩余货款,并支付给甲。
老师好!某工程,甲公司(一般纳税人,非房地产与建筑公司,就一国有平台一般公司)承包给乙公司,乙公司又承包给丙公司(正在施工方),专票是丙公司开给甲公司。支付款项是甲公司将专债转指挥部,指挥部支付乙公司,乙公司支付丙公司。请问,甲公司怎么做账,能抵扣吗?感谢!
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
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甲公司代垫乙公司付款:借其他应收—代垫乙公司付丙公司货款,贷:银行存款,为什么用其他应付款呢?
乙不做账务处理
丙公司收到钱,借:银行存款,贷:应收账款—丙公司,为啥用其他应付
你好 甲公司代垫乙公司付款:借其他应收—代垫乙公司付丙公司货款,贷:银行存款,为什么用其他应付款呢?------其实他们的账务处理是挂账 在实务中不管是其他应收还是其他应付都是可以通用的哈 丙公司收到钱,借:银行存款,贷:应收账款—丙公司,为啥用其他应付----丙收到钱可以用应收的
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