你好;那工人与你签到的是什么合同 ;才好判断的

老师好,项目部所有人工工资由甲方代发,我们能给甲方开了人工费税票,还有材料费供货商也直接把税票开给甲方了,公司怎么做账务处理?
老师好,甲方工程款有部分是支付工人工资,工资这部分是公司给甲方开了税票,甲方直接代发了,还有部分工程款支付供货商材料款,这部分供货商直接给甲方开税票,这个账务处理怎么做?
老师 我们是异地项目 我是异地项目做内账的 我都没给员工申报过个税 我们的工资是甲方代发的 从我们开发票的工程款里面扣 甲方的会计说我们没给民工买有社保 就零申报
老师你好,我们是甲方,分包了一部分工程。我们甲方代发乙方的农民工工资,乙方自己给申报着甲方的个税。那这部分代发的人工费用,需要乙方给提供发票吗?还是只提供工资表就可以
老师您好!我们项目上现在有部分工人的工资是代发的,开票给甲方,申报个税也是我们申报,工资直接从甲方代发给工人,不回款,这个账要怎么做会计分录
店里的猫猫以及猫猫的猫粮 做什么科目呢
老师,税务平台已经勾选一项业务的进项税额是150元,但是销项税额只有50元,那么余下的100元进项税额,记账怎么处理
增值税是按收入还是按开发票的金额来交的,这里有点混
小规模纳税人,不开票收入填写在哪个位置
老师,没有抵扣完的进项税额,需要做处理吗?是留在应交税增值税-进项税额 科目里,还是转到应交增值税-待抵扣进项税科目里
12月报销费用清账,怎么备注以前也有报销的就是没有完全报销,这次彻底清账怎么备注
老师我们公司购进一辆新车,还有原值和净值怎么算呢!我们购入新车100000元
老师,轮换粮棉油合同采购:借:周转粮棉油,贷:应付账款,这个凭证需要什么附件
老师小规模 一个季度没有超过30万 那个增值税不处理 年末做了一笔分录 增值税减免 借:应交税费-应交增值税-销项税 8150.08 贷:营业外收入-减免税款8150.08 老师报增值税报表的时候 增值税收入我是该报哪个数了 是不含税收入 还是不含税收入+8150.08
老师你好,我想问一下,就是我在申报这个企业所得,就是这个企业所得税表的时候,第4季度的,他我这个检测了一下风险,风险两个中级风险,就是第1个条是显示我说这个从业人员跟以前的不一样,然后第2条是说我这个资产总额跟以前不太一样,两个等级都是中级,嗯,这个有事儿吗?
工人是施工队的人员,签的劳务合同
你好; 那你就做账; 借应收账款-甲方贷收入;销项税; 借工程施工-人工费贷应收账款-甲方