借预付账款贷银行存款付尾款也是这个分录。
社保人数通过第三方软件查询如何不公示?
老师:公司收入的大量1元现金,银行不收,我们能直接把这部门收入发成工资吗?
老师,进项发票首先是进的科目是:借:应交税费-待认证进项税;现在抵扣了的分录怎么写了
老师,研发费用加计扣除所得税减免额是指什么?参考哪个数据
请问老师,本公司本月进项大于销项,但是我还有10几元简易征税要交税,那我要怎么做分录啊
#提问#老师我在系统里已经查到我二手车开具发票,这二手车发票是二手市场开具的,还需要再开增值税普票吗?
公司只给会计全额交社保,怎么记凭证
当月没有进项发票可以抵扣,导致需要多缴纳增值税,有什么办法可以不缴纳税费吗
老师你好,请问一下24年度汇算缴纳的企业所得税怎么入账
老师,我们公司如果内外帐都做的话,是不是要建两个帐套,如果内帐不建帐套,只做流水帐可以么
预付账款怎么平呢
借库存商品,贷预付账款。
支付定金时: 借:预付账款 贷:银行存款 支付尾款时: 借:库存商品 贷:银行存款 预付账款
是这样写分录吗
是的,这个分录是正确对的。