同学,你好 可以直接减资的
老师您好,我公司购买A公司股权800万,后来把购买的股权已1000万的价格卖给B公司,取得了投资收益200万,请问下这个200万投资收益可以转为我公司的实收资本吗?
请问老师,公司原本注册资本4000万,由于一直亏损,股东要求减资。减少到1500万,目前已经办理工商登记,已经退给股东1000万,剩余部分1500万是否可以挂在其他应付款上?假如现在又想增资到3000万,那增资的1500万是否可以不打款,直接用其他应付款减少,实收资本增加呢?
请问老师,公司原本注册资本4000万,由于一直亏损,股东要求减资。减少到1500万,目前已经办理工商登记,已经退给股东1000万,剩余部分1500万是否可以挂在其他应付款上?假如现在又想增资到3000万,那增资的1500万是否可以不打款,直接用其他应付款减少,实收资本增加呢?
你好老师,认缴注册资本100万,公司欠法人钱200万,我能直接做个凭证把欠法人的钱转为实收资本吗,或者我现在账上有钱可以一次性把这200万还给法人,法人再以投资款的方式打进来,我是先去增资还是先打这200万后再增资
老师好:公司注册资本500万,实缴480万,甲占80%实缴384万、乙占20%实缴96万。现减资后:注册资本200万,实缴180万,甲占80%实缴144万、乙占20%实缴36万。减资的300万是直接按比例打给甲(200万)和乙(60万)吗?第二问题:截止减资作出决议时的资产负债表上的未分配利润是负的428872元,这个要处理吗?
外贸账务怎么处理,分录是什么呢Laos
老师,我有点晕乎乎了,请问一下前会计做账计提社保 借管理费用 社保,贷应付职工薪酬 社保公司➕个人合并了,缴纳社保也是合并的。现在我要分开个人部分咋做啊?假如 借管理费用社保 10元,贷应付职工薪酬社保10元,实际单位7元,现在我借管理费用社保-3 ,贷应付职工薪酬 社保-3。缴纳社保原来是借应付职工薪酬社保10,贷银行存款10。咋冲哦,乱了乱了
这道题第四问问 减值的会计处理正确的是?答案是。选CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案没有减50,为什么
工商年报中的纳税总额是所得税吗
审计把多缴的企业所得税调到其他流动资产,是企业所得税费用,其他流动资产,但不是应该要应交企业所得税这个科目来过渡的吗
24年我暂估材枓成本5万,到25年做汇算清缴没有拿到发票回来,那成本调增,财务报表年报,利润表和资产负债表都要调吗?
算个税时,工资里包含的全勤,绩效,奖金,加班费都要加进去是吗
老师,这个是什么意思?我在老家已经交了合作医疗?怎么还给交了这个?
制造业会计哪些表格是需要会计人员自己制作的吗?有模板吗?可不可以一一列举出来
资料:某公司20XX年度发生部分债权投资业务: 1.1月1日,购入T公司当月发行的3年期普通债券,面值为200000元,相关税费400元,实付200400元,款项用银行存款支付。 2.1月1日,购入R公司当日发行的公司债券,面值200000元,买价208000元。该债券期限为3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。实际利率为4.56%。 3.1月1日,以银行存款1000万元购入L公司同日发行的面值为1250万元的公司债券,5年期,票面利率为4.72%,到期一次还本付息,实际利率为10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司债券,实收1500万元。 要求:根据上述资料,编制有关会计分录
我知道,但200万可以转老板不
转给老板的在部分要交税吗?老师
同学,你好 可以直接转
转给他私人要交税吗?分录怎么写呢?
同学,你好 不交税的 借:实收资本 贷:银行存款
现在这个是实缴1000,因为减资到800,不是还有200吗,这200直接退老板私人卡,不用交税的吗,退的分录
同学,你好 不交税的 借:实收资本 贷:银行存款
好的,谢谢,退老板私人卡
同学,你好 是可以的