您好。你冲的管理费用和应付职工薪酬-社保都是没问题的。实际缴纳时,借:应付职工薪酬 -社保7,其他应收款(其他应付款)3 贷:银行存款10
老师您好!以前年度损益调整怎么填在资产负债表里面?
老师我们25.8月开了一张发票设计费定金!25.9月客户要退费,已经退给客户了,那9月份是不是应该把那个发票红冲了?
收到股东的投资款怎么做分录啊,直接做实收资本吗?这个不涉及税吧
老师对方提供的付款账户和上次提供不一样,但都是公司付款账户,我们付款没问题吧?
厂房租赁的税率是多少
您好 朴 老师我们是燃气公司 销售家用报警器 开发票 材料费 、安装费 、互联网服务费 都要分开开吧?互联网服务费 开什么项目呢 税率多少啊?
应该退货退税,供应商开成折让,数量那列没有数据,会有影响吗
找的二手车市场卖车,开的票,算单位收入吗
朴老师进 直播公司,帮企业在互联网直播带货收取服务费,给企业开什么项目名称的发票呢?
老师,银行工作人员打电话核实公司注册地址要怎么说?实际办公地址跟营业执照上的地址不符。
我这样做分录对不对你
以前分录是公司个人部分社保计提到一起了。缴纳社保也放一起了。发放工资挂法人那里填了发全部。
最原始的分录是不是管理费用也对应应付职工薪酬-社保26486.5了?如果是,你要想体现发生额概念的话,就在你这笔分录贷方红字应付职工薪酬-社保26486.5,同时借方红字应付职工薪酬-社保26486.5。当然,你做的对科目余额来说本质没有影响,也可以。