你好,不合理,你3月份可以暂估,然后4月份红冲之前在暂估在做发票的。

请问老师,有个水电发票是2月份的,但是我四月才收到,我在三月做计提这个费用,发票是4 月份开出来的,这个发票可以放在预提凭证里面吗
老师,我这个,个体户的,今年2月份开发票开了50万,税号错了,3月份冲的,冲完没票了,4月份再开,那2月份和3月份都都没做销售的账,那这发票放哪, 2月份开的发票,3月份冲的发票,还有红字信息表,这些放了哪,可以放在凭证最后面订上吗?
老师,3月份填支出凭单同时从银行预付了客户的钱,4月份收到客户开来的发票,支出凭单是附在3月份预付账款凭证后面还是跟发票一起附在4月份?多谢
老师,请问3月份开进项发票,4月份认证的,但是4月份想没做进去,6月份才收到票,这个账怎么做呢
#提问,老师3月做凭证时做了一笔未开票收入,这个发票实际是4月份才开具的,现在3月份做的这个凭证后边需要附啥附件呢?
公司起初购买车辆,购买时是通过二手市场购买,现在公司把车辆通过二手市场卖给了个人,二手市场给对方开具了销售统一发票用于过户,对方不要求公司开发票,那么公司收到钱是否算未开票收入进行申报
4.3好认证的出口退税发票一直显示未稽核状态什么原因,二类的企业
老师好,请问代帐给我们开票,大类是生产生活服务,小类是哪个呢
5月未报关货物,已收汇, 需要视同内销处理,是必须要开内销发票 ,还是直接计入未开票收入里面?
老师 我想问下这个黄沙坪税务所的人说我们有张票扫出来有疑点 要提供购买记录的核算记录 这个核算记录的话是发外账的那个记账凭证给他还是我内账的
老师,我公司商务服务有限公司,收到了通行费数电专票,这个计入成本还是费用,具体分录怎么写呢
老师,请问个人淘宝收入800万,增值税怎么算?
老师,我公司是商务服务有限公司,收到的通行费数电专票可以抵扣增值税销项税吗
老师,你好,公司厂线停止生产1个月,正好可以清点库存,现在应该如何着手开始呢,工厂是生产瑜伽垫这些的,按订单来生产的,
老师,麻烦给个现金流量表中,收到(支出)其他与经营活动有关的现金取数的公式
老师,我记得当时年底结账时发票没来,等下年汇算清缴前来了发票,是不是这发票就可以放在年底做账的凭证后边呀?这一样不
暂估和发票一样的可以,但是你提前做的不合理,这种也不是正规的方法。
老师,像刚才说的汇算清缴先把账务做了,年初开完发票再放到原来记账凭证后边,像这种不是正规方法是吗?那如果确实发生了没有及时取得票据,那等年初再开票这等年初再做账,不能计入上一年是这么理解吗?
可以的,可以这么做的
您是说如果年底出现这种情况也可以将这种发票放到上年凭证里边吗?也对,还是不对呢
是的,可以做,但是不正规。
想放不想重新做就可以做。