你好,不合理,你3月份可以暂估,然后4月份红冲之前在暂估在做发票的。

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    请问老师,有个水电发票是2月份的,但是我四月才收到,我在三月做计提这个费用,发票是4 月份开出来的,这个发票可以放在预提凭证里面吗
老师,我这个,个体户的,今年2月份开发票开了50万,税号错了,3月份冲的,冲完没票了,4月份再开,那2月份和3月份都都没做销售的账,那这发票放哪,  2月份开的发票,3月份冲的发票,还有红字信息表,这些放了哪,可以放在凭证最后面订上吗?
老师,3月份填支出凭单同时从银行预付了客户的钱,4月份收到客户开来的发票,支出凭单是附在3月份预付账款凭证后面还是跟发票一起附在4月份?多谢
老师,请问3月份开进项发票,4月份认证的,但是4月份想没做进去,6月份才收到票,这个账怎么做呢
#提问,老师3月做凭证时做了一笔未开票收入,这个发票实际是4月份才开具的,现在3月份做的这个凭证后边需要附啥附件呢?
                入账进项票为待认证进项税额,现在想抵扣可以认证吗?怎么做分录
老师,国税下载发票只能一页一页下载吗,这样下载要下载到猴年马月去
老师,我把10月的税款交完了,结果收到供应商的一张红票,我应该怎么处理?交11月税款的时候做进项税额转出?
请问 一般纳税人 在22年的增值税结转时 还有进项税500 一直未使用 25年还能继续抵扣销项吗
老师,这个没有也要每个月都申报吗?
老师,请问我们是零售卖车的,客服有拿旧的电机抵新车款3000,那我们开发票这部分怎么开?
请问,在电子税务局里能查到报关单吗?
建筑公司,光交社保不发工资?交不交个税?为什么?
老师,公司员工自己交的灵活就业可以算公司费用吗
老师,请问分公司的企业所得税总公司承担了一半(税务申报表上),实际做账的时候这一半所得税是要归属分公司还是总公司呢?
老师,我记得当时年底结账时发票没来,等下年汇算清缴前来了发票,是不是这发票就可以放在年底做账的凭证后边呀?这一样不
暂估和发票一样的可以,但是你提前做的不合理,这种也不是正规的方法。
老师,像刚才说的汇算清缴先把账务做了,年初开完发票再放到原来记账凭证后边,像这种不是正规方法是吗?那如果确实发生了没有及时取得票据,那等年初再开票这等年初再做账,不能计入上一年是这么理解吗?
可以的,可以这么做的
您是说如果年底出现这种情况也可以将这种发票放到上年凭证里边吗?也对,还是不对呢
是的,可以做,但是不正规。
想放不想重新做就可以做。