技术合同没有合同也要交印花税。

您好老师,发票开认证咨询费和技术服务费,这两项属于印花税里的技术合同吗?
老师看下经营范围,开销项发票咨询服务,服务费,开进项普票都是咨询服务,服务费交印花税吗??电子税务局没核定
亲 我咨询下,我们是技术服务—鉴证咨询服务,合同是检测合同,也有个别技术合同,这些业务是都需要交印花税吗?哪些不需要交印花税呢
老师,我们是技术服务—鉴证咨询服务,合同是检测合同,也有个别技术合同,这些业务是都需要交印花税吗?哪些不需要交印花税呢
老师您好,进项票没有合同需要交印花税吗
垃圾处理费按季度期末人头数计算么
朴老师,我公司自有得产品作为员工福利发给员工,业要视同销售吗?比如发了5000元成本的产品给员工,借:管理费用-福利费5000,贷:应付职工薪酬-福利费 5000,借:应付职工薪酬-福利费 5000 贷:库存商品5000,这样做对吗?并且这样计入管理费用-福利费没有发票可以税前扣除吗?
现在小微企业应纳税额100万以内税率 100-300万税率 300万以上税率各是多少
老板说要申请商标,需要注资,这个怎么注资?怎么做账?注资好还是不注资的好
请问我公司投资另一个公司,收到分红,这个分红需要交企业所得税吗
老师,您好,我这边让您请教个问题,就是绿安房地产项目的这块地,当时政府收储后重新竞拍价3500万(华邸1750万,绿创1750万)由绿安公账上汇到政府账上。然后政府又以3060万返回汇到绿安公账上,那这中间不是相差了440万,是由华邸这边承担。这个3060万当时是这么分配掉的,绿创分配1750万,华邸分配1310万,那这个分配相差的440万当时是华邸公司老板承担的440万,但是绿创那边的会计在做股东投入及分配汇总表的时候又扣减了440万,是不是不应该再另外扣减这个440万啊,因为在当时股东分配这个3060万的时候华邸已经少分配了440万的。
请问老师,年初收到了分红款,是一整年的,提前分了,请问这笔分红款需要分摊到每个月确认净利润吗?
个人正好收到1000元,要开发票吗?
老师好,请问企业所得税年报中的数据,如何知道是否正确?
老师我们是个独。我们房子对公付了9万没有取得发票。年利润负的17万。年度汇算调增9万变负的8万。我们今年报第一季度报表以前年度亏损填8万还是17万
那进项按多少金额算?
按照实际发生的金额,因为你没有合同。
实际也没有啊,都是自己公司的员工,有发工资就行了
那有没有发生这个业务发生就交没发生不交。
您说的发生指什么?有没有给员工付工资吗? 我销项的印花税已经申报完了,这个没有疑问,就是问您进项的事
就是技术合同,这个业务发生没有。
印花税是看你发生什么业务才交。
老师,能不能帮我回答到点子上啊?就是发生了才会问啊,票都开出去了,销项的印花税也申报完了。现在就是问的进项印花税要不要申报,申报的话按多少申报?
发生了就交。没有合同,你发生多少金额就交多少。这个金额咱肯定要知道的就是员工做的也是员工工资不就是金额吗?
明白了,那就是按员工工资金额申报进项的印花税咯
你这个技术服务要都是人工费,你就按人工费这个数据统计。其实咱给对方提供服务,咱收多少钱不知道吗?这个金额就是。
好的,那进项和销项是不是都按合同金额申报?还是不含税价申报?
有合同的,按合同没合同就不包括增值税这个数据。 有合同合同上增值税单独写也不包括增值税。