技术合同没有合同也要交印花税。
工程监理公司,和客户签订的都是监理合同……变更之前开的发票内容都是“监理咨询*监理服务费”……现在,经营范围增加了“造价咨询”,为了提高公司的造价咨询的资质,签订合同内容没变,发票开了一部分“监理咨询*咨询费”……印花税核定计税依据是“技术合同”按“次”缴纳……1、之前签订的监理合同,能不能开票“咨询费”? 2,监理合同属不属于技术合同,应不应该缴纳印花税?(网上查的是,监理合同不属于技术合同,不交印花税) 3、如果监理合同不属于技术合同……变更之前,销项发票都是开的“监理服务费”日,就不应该交印花税……老会计每月填报的印花税申报表,计税基数填写的数据都是“当月认证抵扣的进项发票金额”,这是为什么? 4、如果监理合同不属于技术合同……现在,开票内容有“监理咨询*监理服务费”和“监理咨询*咨询费”,印花税的计税基数应该是什么?(老会计说,监理合同,开“监理服务费”,不交印花税,可是她每月的印花税申报表都按“进项抵扣的发票金额”计算印花税。开“监理咨询*咨询费”,必须交印花税,没有合同,还是按发票金额计算)
老师您好,请问技术咨询服务合同,需要缴纳印花税吗?
您好老师,发票开认证咨询费和技术服务费,这两项属于印花税里的技术合同吗?
亲 我咨询下,我们是技术服务—鉴证咨询服务,合同是检测合同,也有个别技术合同,这些业务是都需要交印花税吗?哪些不需要交印花税呢
老师,我们是技术服务—鉴证咨询服务,合同是检测合同,也有个别技术合同,这些业务是都需要交印花税吗?哪些不需要交印花税呢
老师个体户,这月报税。用报财务报表吗,查账征收的
老师,还问下,工资里面的津贴、或是其他补贴补贴,有没有哪些部分是可以不用计入个税申报的?
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请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评,结账后发现有分录错了下期再更正,免得更正税报是这样不
老师 商贸企业销售退回 需要怎么做账务处理
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我们公司开了一个企业邮箱,目的是为了接境外客户邮件,这个属于什么费用?
中级财管会考有期限固定股利的资本成本吗
看课件,关联方关系:3.该企业主要投资者个人、关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业(企业和人控制、共同控制的其他企业的关系),施加重大影响的企业不是关联方关系了是吗
那进项按多少金额算?
按照实际发生的金额,因为你没有合同。
实际也没有啊,都是自己公司的员工,有发工资就行了
那有没有发生这个业务发生就交没发生不交。
您说的发生指什么?有没有给员工付工资吗? 我销项的印花税已经申报完了,这个没有疑问,就是问您进项的事
就是技术合同,这个业务发生没有。
印花税是看你发生什么业务才交。
老师,能不能帮我回答到点子上啊?就是发生了才会问啊,票都开出去了,销项的印花税也申报完了。现在就是问的进项印花税要不要申报,申报的话按多少申报?
发生了就交。没有合同,你发生多少金额就交多少。这个金额咱肯定要知道的就是员工做的也是员工工资不就是金额吗?
明白了,那就是按员工工资金额申报进项的印花税咯
你这个技术服务要都是人工费,你就按人工费这个数据统计。其实咱给对方提供服务,咱收多少钱不知道吗?这个金额就是。
好的,那进项和销项是不是都按合同金额申报?还是不含税价申报?
有合同的,按合同没合同就不包括增值税这个数据。 有合同合同上增值税单独写也不包括增值税。