公司购买的茶叶用于招待用了,不可以抵扣进项税额

老师,购买的招待客户的茶叶发生的进项税额可以抵扣吗?
买的酒、茶叶用于招待的,可以抵扣进项么
老师好,本公司是一般纳税人,公司购进了几千块的茶叶,用于招待用,取得进项税额可以抵扣吗?
老师,公司买的茶叶记入业务招待费可抵扣进项吗
老师,为什么招待客户用的酒不能抵扣进项,茶叶又可以抵扣进项税额呢!
请问主营业务收入加税和借方的收入对不上,您说是怎么回事
老师好,实收资本的印花税怎样申报?
一年一次性结工资在哪申报个税 是劳务报酬还是什么?
纺织品加工零售业,税负率是多少 布+人工裁剪等
老师,就刚才的问题再问一下,记账凭证用哪种比较合适?(朴老师丿
你好老师,社保和增值税还需要计提吗?
老师,请问自己做的工资表带的公式25年11月个税还对的上,这个月做的2025年12月的个税工资表和个税申报系统里面怎么就对不上了呢?应该怎么做?
知道明年汇算清缴哪部分需要纳税调增,今年企业所得税可以把明年要补的那部分所得税税款先计提吗? 先计提的话,利润表上利润总额*5%就不等于利润表上的企业所得税,不等于有没有关系?
1月还未申报12月增值税,现在开的发票是属于12月的还是1月的?
刘艳红老师,继续回答我的问题
网上怎么说可以啊,老师
老师 麻烦解答一下
做为管理费用-招待费,是不可以进项抵扣的 若做为办公费,客户来了做接待泡茶,可进项抵扣