用于招待用,取得进项税额,不可以抵扣

老师好,1.以公司名义购买的茶叶取得增值税专用发票,可以抵扣吗,2.报销时写办公费还是招待费呢
老师 您好 我公司是一般纳税人,公司进一批酒用于销售招待客户 进项可以抵扣吗 金额挺大 票面金额6万多
请教老师:公司购买酒水用于招待客户,取得了增值税专用发票,请问进项税额可以抵扣吗?
老师好,本公司是一般纳税人,公司购进了几千块的中华烟,用于招待用,取得进项税额可以抵扣吗?在做企业所得税汇算清缴时要怎么扣除呢?
老师好,本公司是一般纳税人,公司购进了几千块的茶叶,用于招待用,取得进项税额可以抵扣吗?
个体户报销,没发票只有微信支付截图,可以吗
2024年供应商开票10000,2026年付款9500后结清。会计分录如何处理。供应商公司注销无法红冲发票。
咨询个问题。同学公司3月份发现对方公司开了红字发票,发票对应是23年和24年的培训费,大约金额30万。沟通后,说是对方公司做审计发现当时发票开错了,开成免税发票,现红冲后,重新开具6个点的培训费发票。 收到红字+更正后的发票后,如何做账?
建筑企业一般纳税人可以选择简易计税吗?
老师你好,之前老板的姐姐买了一辆车27万,公司了为抵税挂到公司名下,现在要过户给本人,发票售价开多少合适?现在车子的净值只有一万多
老师好,请问生产企业收到款项,货物未发出,发票未开,纳税义务发生时间是什么时候?
老师您好,我现在要买一套住房,需要缴纳的费用有哪些
老师 股东a垫付给单位129万 股东b垫付给单位106万 股东b欠单位18万。 欠供货商663980 现在每个需要摊多钱?
上个月对方认证了的发票,我这个月红冲的了吗
红冲了发票税额1000,这个月开了800是不是我这个月报税后就有留抵增值税200