只能把上面的两个东西拆了然后重新装订

老师,你好!请问20年11月份有一张凭证科目写错了,到了22年1月份才发现,这个账务处理怎么做,是做一张红冲凭证,再做一张正确的吗?
老师,请问下对方开给我我们的专票有误,红冲了,是去年的票我已经装订凭证了,现在他们拿回去,怎么弄啊
老师,你好 有的银行对账单,还没放入凭证,已经装订了有的银行对账单,还没放入凭证,已经装订了有的银行对账单,还没放入凭证,已经装订了。我现在用胶水粘贴塞进去的,不再拆钉子,重新装订了,没问题吧?
老师我在2023年1月份的时候,有凭证做错了,现在3月份账本里更改,在1月份管理费用做多金额了,是水费来的,我要做管理费用及制造费用的,在1月份全部做成管理费用的.这是我在1月份做错的凭证,我现在做3月份的账发现错了,正确凭证得 借:管理费用-水电费185.60元,制造费用-水电费550.40元, 贷:现金736元, 那我现在已在做3月份凭证,怎么订正1月份做错的凭证呢?是不是先充红1月份的凭证,然后再来订正1月份的正确凭证,这个有涉及到损益类,下一步需要怎么操作呢?
老师好,请问房地产开发公司土地增值税清算时,我们有商铺是拆迁户,原来拆迁户有商铺无证的,我们拆迁协议是把无证拆迁户我们换有证商铺给对方,面积按原来无证的面积换,这样我们开发公司无需在支付拆迁款给对方,总之是商铺换商铺,面积不能超过原来面积,超过部分对方补款给开发公司,现在已经在清算了,税局说按视同销售,这个明白,但是关于视同销售单价怎么定?有相关文件吗?
当月由于甲方付款情况有变动,比如之前说付30万的,发票已经开好了,结果就付了10万,现在要求红冲发票,当月没有收入,如果红冲,收入变负数可以吗
境内收发货人是阿里的公司,生产销售单位是我们公司,有出口退税联,这种可以退税吗?
计入营业外收入的退税和企业奖励填在A101010哪个位置?
有限公司实际是做医用品销售,注册时第一类排在最前面是科技推广和应用服务,然后首页的行业也变成科技推广服务业了,我们开票都是销售商品,这样对我们有哪方面的影响
你好,老师个体小餐馆老美团做账怎么做账呢 分录写 借 其他货币资金-美团收入2000 贷 主营业务收入1980.2 应交税金-应交增值税19.8 到账 借 银行存款 100.8 贷 美团佣金99.2 其他货币资金-美团收入2000 分录对吗老师
我是国际物流公司 那即使升一般纳税人了也没关系吧,免掉增值税了吧
老师,我这边一般纳税人,开了一份13%处置使用过的资产发票113。账上是,借:应收账款 1000贷:固定资产清理100 销项税13 申报增值税时是无税收入100。账上是固定资产清理100。这个怎么调整?
@朴老师,我们收到即征即退的税费,应该如何账务处理?
老师 如果以前年度会计计提的工资多了 应付职工薪酬有余额这个可以怎么处理呢
老师,申报工商年报填社保信息:单位缴费基数的金额。比如1人1个月4878.6元,一年就是12*4878.6=58543.2。填在养老、失业、医疗、生育的每栏都是填5.85432,对吗
都固定好了,怎么弄也动不了。
你上面的这是什么时间段的凭证 你这个月做红冲错误的再做正确的也可以
是1月份的
那你不用拆 这个月做红冲然后再做蓝字分录就可以
我有笔成本结转做错了,结转损益的凭证也没放进去。
同学你好 你红冲了错误的然后再做正确的就可以 然后结转
结转损益的凭证可以不放进去?
要放进去的 你这个如果拆的话得用钳子
好的,谢谢!
满意请给五星好评,谢谢