对,没错的,是这么做账的。
固定资产清理1.21怎么算出来的 甲公司将A、B两项固定资产投入乙公司,取得60%股权。A固定资产账面原价40万,已提折旧10万,作价25万;B固定资产账面原价30万,已提折旧1万,作价32万;甲、乙两公司的会计处理如何操作? 借:固定资产清理 59 累计折旧 11 贷:固定资产 70 借:固定资产清理 1.21 贷:应交税费——增值税 1.1 ——城建及附加 0.11 借:长期股权投资——甲 57 营业外支出——处置固定资产损失 3.21 贷:固定资产清理 60.21 乙公司: 借:固定资产 57 贷:实收资本及资本公积 57
固定资产清理,原值3.3万,已计提累计折旧1.77万,剩1.35万未计提包括残值,卖1.3万,分录1.借现金1.3万贷固定资产清理1.3,2步借固定资料清理1.3万,借累计折旧1.77万贷固定资产3万,3步借营业外收入13000,贷固定资产清理1.3万,这样做对吗?
比如,我账上固定资产原值100万 累计折旧20万,计入固定资产清理就是80万,我固定资产公允价值150万 非货币资产交换分录 借:资产150 贷:固定资产清理150 借:固定资产清理80 累计折旧20 贷: 固定资产100 借:固定资产清理70 贷:资产处置损益70 完整分路,应该是这样对吧? 税法规定的非货币资产交换,资产处置损益不是公允–原值么?即150-100=50 那么税法的所得就是50,而会计是70, 这个过程哪里有问题?
你好!固定资产入账是2万,已累计折旧2万了,现在是账面上是 固定资产 借方2万,累计折旧 贷方2万。请问要怎么清理这个固定资产呢?分录
请问,固定资产原价50万,折旧20万,计提残值2万,现在卖得15万,分录 借 固定资产清理 30 累计折旧20 贷 固定资产50,借 银行存款 15 贷 固定资产清理 15,借 营业外支出 15 贷 固定资产清理 15,对吗
老师,请问我单位在24年末有研发,25年形成的无形资产,有人员工资和一些费用,请问我该怎么填写报表
开发票是应该以实际业务为准?还是必须是经营范围之内的呢?
老师,问下建筑行业的税负一般是多少?
年中建账时,录取累积发生额,费用应该录在贷方还是借方
开发票是应该以实际业务为准?还是必须是经营范围之内的呢?
老师,如果公司支付给法人5万,署名佣金,请问如何入账?后续如何操作?前提是代账
个体户要注销,固定资产有余额,要处理该怎么做账
老师您好!我已经申报了个人所得税C表,现在要更正B表,请问要怎么操作呢?
老师,考税务师,每年的继续教育要做吗
我现在有一张票据在建行系统里需要贴现,但是我不想在建行贴现,可是我开户行只有建行,能解决吗
那实收资本不对呀,账上还有34万实收资本,实际他拿走了固定资产
就是这个84万的实收资本都要减去吗?
是的,那这分录怎么做
借:固定资产清理50万,累计折旧34万,贷:固定资产84万。 借实收资本84 贷固定资产清理84 把固定资产清理余额转到营业外收入