你好,是不是重复支付了,需要对方公司把这笔款退回给你们法人

老师,公司法人办了一笔贷款,银行要求是直接汇款至供应商账户,现在收到贷款付款的供应商银行显示是法人个人的名字,这个怎么做账呢。
有个公司之前的工资没有支付,但是会计直接做到法人名下,其他应付了,现在人家又公户支付了,之前的账怎么调啊?
老师,公司是之前直接买过来的,之前是代账会计做的,上面有一笔前公司员工的其它应付款,公司欠员工的借款,代账会计一直没调整这笔,现在我们把账接回自己做,这笔钱要怎么处理比较合适呢。
前期公司采购法人用个人账户垫付了钱,我挂的往来,借:费用等 贷:其他应付款—法人 目前公司现金余额不足,这个月我准备从公账上转账到法人个人户上做一笔取现备用这种处理可以吗?还是直接归还法人垫付款? 取现备用 借:银行存款—个人 贷:银行存款—公账建行 借:库存现金—备用 贷:银行存款—个人 总觉得这个分录有些多余是吧? 是不是直接转账到个人账户归还前期法人垫付款这种处理最合适呢?借:其他应付款—法人 贷:银行存款—公账建行 请老师指导一下怎么处理是对的
老师您好,我们这边有家公司现在没有业务,被员工起诉了,法院冻结了公司银行账户,现法院让公司把补偿款支付给员工,由于公司账户被冻结切无收入,公司股东的上一家总公司(相当于我们是孙公司,代为支付款项的是爷爷辈的)代为直接把补偿款支付给员工,我这边做账怎么做合适,后面有如何平这笔账
老师您好,收到个税手续费 60元给办税人员 ,还要交增值税吗?
老师好,我们公司有两个主体,A主体是1月份的工资2月发3月报个税,B主体是2月份的工资3月份发3月份报个税,去年有个同事是2月份从A主体换到B主体了,导致去年给他报了14个月的个税,个税汇算清缴就要补挺多个税,这种情况有什么解决办法吗老师?
朴老师,电商公司销售的可以不交印花税吗?好像只有采购才交是吗?
朴老师,不抵扣勾选,出了报税期一样可以做吧,做了之后还能撤销吗?
个人往来借款 挂账 他还公户了 然后还要给他把钱还回去 这个怎么合理把钱给他 转给法人给他可以吗
个人借款 个人还公户然后还要给他还回去 这个怎么合理把钱给他 转给法人给他可以吗
老师 去年的管理费用社保多计提了10,然后其他应收款少收员工10,这个怎么用分录调整
老师好,我们公司有两个主体,A主体是1月份的工资2月发3月报个税,B主体是2月份的工资3月份发3月份报个税,去年有个同事是2月份从A主体换到B主体了,导致去年给他报了14个月的个税,个税汇算清缴就要补挺多个税,这种情况怎么解决呀?
老师,购买的装修材料的专票先入在建工程,请问在抵扣勾选的时候就要同时做“长期资产发票关联确认表吗”
老师咨询个问题我们商贸公司,我们销售材料负责要给送到工地,我们找的车运费我们自己承担,运费我们要付给个人没有发票我怎么入账合适
不是 是这笔款之前做账的时候挂了法人支付 但现在从银行上看到这笔钱实际是银行支付的 现在需要怎么调账呢 分录要怎么写
借:应付账款 负数 贷:其他应付款-法人 负数 这个情况应当有银行未达账项的 借:应付账款 贷:银行存款
我做的账是这样的 借:管理费用 贷:其他应付款法人
本来是用银行付的,错写成了其他应付款,那银行余额是不对的了
银行是后面才补做的 之前的银行没有打过来做账
要不当时没有确认费用,是可以用上面的分录的
你说的是:借:管理费用 贷:其他应付款法人 后面银行付了在调账:借:应付账款 负数贷:其他应付款-法人 负数 借:应付账款 贷:银行存款
按照上面的分录是这样的,
好的 谢谢
不客气,祝工作愉快