你好,他给你开的是服务类的吗?劳务报酬的需要企业代扣代缴。

这个是别人给我们公司代开开的发票,备注的 代扣代缴个人所得税或自行申报,我不知道是他已经自行申报了吗?还是我们公司要代扣代缴?
老师您好,我想问一下,我们公司一般纳税人报工程包给个人,个人去税局代开的发票,备注写个人所得税由支付方代扣代缴,是我们要帮他报个税吗
老师,我想问下个人代开了十几万的劳务费发票给公司,我们有义务帮他代扣代缴个人所得税吗?
如果个人给公司提供服务或者是出售货物,正规操作是个人给公司开发票,同时公司应该给个人代扣代缴个人所得税,是这样吗? 提供服务是按照劳务报酬所得代扣代缴个人所得税,那出售货物按什么代扣代缴个人所得税?
老师您好,请问一下,给我公司干活的个人,在税务局代开普通发票,他开的货物劳务名称是种树劳务费,个人所得税让我公司代扣代缴,我没有代扣代缴过,老师我应该怎么做?
老师,公司成立2个月购买材料和用品这些个人先垫付,月底一次性报销,老板公转私备注备用金,这怎么做帐呀??合不合规?怎样操作合法合规?
文中第三。里面既用于免税的,又用于不免税的,按道理来说不是全部都可以抵吗?怎么还按比重呢?搞不明白,能不能给我讲解一下,归纳一下?
你好老师小规模纳税人经营停车场 注册资金原是100万现在要减资成10万元怎么写公司章程 都需要什么
老师你好,我们是直播公司,做抖音和快手,现在是用小规模来避税,但是从来没有报送过数据,一直是零申报,现在要怎么做呢?
请问一下最新规定嗯,捐赠视同销售捐赠和免税。免销项税分别有哪些?帮我归类一下,可以吗?
请问商店买的大米可以开票抵扣增值税吗
老师印花税这个问题很棘手啊。合同,发票,账务三者之间不好操作啊。以前是按照成本和收入打折。现在税务按照进销票说补20万。但是法规又是按照合同签订。不能一会儿依据这个一会儿那个吧?1、现在我还按照什么来补缴24年呢?2、明年又咋个报呢?3、插补了24年,继续插补23年又怎么办?4、按照他的发票去报,以后又会不会去比对报表账务还有前后年延续性?目前按照合同不要有操作性。还有情况是合同只有结算金额没有列名不含税金额,改也不好操作。难道都按照含税金额报?真是焦虑啊?
我们公司承接了一个赛事活动。需要把运动员和裁判从酒店接送到运动场馆。这是其中一项成本。总收入是200万,现在要出审计报告列支出成本。其中车辆成本,有10万是向公交车集团租车的。有8万是我们用了员工的车,无偿使用员工的。但列了8万成本要向对方收取。我们一共是开一张200万的发票给对方的。那这个8万的要有发票吗
当月货到,为确保成本合理性做了暂估,知道实际工作和理论有偏差,请问工作中下月到票,年后3月到票分别怎么做账?
公司交的水电费应计入应收账款,还是其他应付款?要交印花税吗?快递费用也要印花税吗? 财务部,业务部,跟单部,PMC部,工程部,生产部,仓库部,质检部,生产部,生产部管理人员,生产跟单,物控中心这些部门人员聚餐的团建费分别计入那些科目?
开的包装物料的发票。还需要代扣代缴吗?
包装物的,不需要生产经营所得,直接在税务局缴纳了。
可是税务局推送出来的让公司给他们代扣代缴。是什么情况?
问一下,税务局那边儿不都是劳务报酬需要代扣代缴,怎么生产经营所得的也需要代扣代缴?
好的。谢谢您
不用客气,工作愉快。