好,稍等晚一会儿写完分录发给你。
外贸进出口企业,出口货物到国外,外汇从香港那边的公司打进来,这样合规吗?会影响退税吗
老师您好,请问贸易型出口退税的分录怎么写,从购进商品到销售,非常感谢!
生产型出口企业可以同时是外贸公司么,能不能做到外购非自产货物进行出口并能退税
请问外贸公司出口货物购进的税率和退税率都是13%.购进货物的时候的会计分录怎么写?那个增值税的明细科目是写进项税额,还是直接就写出口退税。
出口退税,从购进出口货物到收到退税款相关分录怎么写?
车子都是老板朋友在用,费用收入都是老板朋友的,但是他未把车子移出,直接发票抬头销售方是公司,收入是老板朋友个人的
税务新出的关于买单政策是不是这样意思是 如果买单出口。货代向税务报送真实货主信息了 我们按内销交税 如果货代没报税 货代按视同自己收入交税
小规模纳税人第三季度无票销售不超过30万,做销售凭证,是按全额入主营业务收入吗?不需要做应交税费这个科目?怎么做凭证是正确的?
这个应该怎么填写,借贷不平
因2023年3-2024年3月的账在代账公司做,2024年4月接回公司自已做,当时导给我们的科目余额表是2023年3月-2024年3月一起的,等于建账时发生额含了23年的,这个怎么办
公司亏损借贷不平怎么办
美团外卖数据也是在开店宝看吗
目前我企业土地使用权证面积是77407平方,每季度已缴纳城镇土地使用税,10月份自建房办理了房产证,占地3万平方。下月15号前要交房产税,对吗?房产原值需要找人出具审核报告吗?咱们会计上的房产价值没出来
资产负债表上固定资产空调账面金额607880元,已折旧完,还可以继续使用,现在注销,假设零散卖给别人。怎么样列分录?问了几次,还是没有问清楚
请问一下9月份入账一张进项专票是用于员工福利,来票做账的分录是 借:管理费用-福利费100 应交税费-待认证进项税额13 贷:银行存款;现在本月已经勾选认证,需要做进项税额转出,请问这个分录怎么做呢 ?
好的 老师
你好 相关分录如下: (1)购进出口货物时: 借:库存出口商品 应交税金-应交增值税(进项税金) 贷:银行存款(应付账款) (2)货物出口后,根据征税率与退税率的差率,计算征退税差额及应收出口退税额: 借:主营业务成本(征退税差额) 应收出口退税 贷:应交税金-应交增值税(进项税转出)-应交增值税(出口退税) (3)收到出口退税款: 借:银行存款 贷:应收出口退税
老师 我想问 我们是从国内购货发出外国 然后国内购货的时候做的会计分录是 借应付-某公司 贷银存 一直都是这么做的 导致借方应付挂了很多 现在怎么按出口退税这个分录修改呢??
购进货物是借库存商品贷应付账款。 付款的时候借应付账款贷银行存款。
你少做了一笔采购入库的分录。
那老师确认收入的时候 借应收 贷主营业务收入 那应收不是就会一直挂账 因为不确定具体收入方 和收入时间
咱们出口的时候不得在合同约定好什么时候收款,什么方式付款吗? 没有收到钱时就计入应收账款。等实际收到钱的时候再做银行存款增加。
老师 应收出口退税是 其他应收款科目下的吗
是的,可以。在其他应收款下面设计设置这个二级壳吗?
还有就是 借库存商品 应交税费-进项 月末的时候进项税额要转出吗
是的,免税的,后面这个要转出来对的。
结转到哪个科目呢老师
你好,结转到成本里面。
老师 早点好 我还可以再问一笔业务吗 就是去年汇算清缴做了一笔暂估 借主营 15w贷应付暂估 15W 现在3月份收到一个公司开的发票进来 开了28w进来 可以冲这笔吗? 跨年了
暂估的红冲按照发票入账。
不需要用到以前年度损益调整吗
跨年了,损益类科目用以前年度损益调整。
具体分录怎么写呢老师
借应付账款贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷应付账款。