你好,你平时进项税额是对的吗
账上应交税费—待抵扣进项税额科目有余额,但增值税申报表上没有留抵税额了,这个待抵扣进项税额的余额应该怎样处理?
老师,进项税额借方有余额,实际没有了。要怎么调整,分录怎么做?
查帐发现2022年有一笔抵扣进项税额291元实际无收到发票,造成系统待抵扣进项税额余额比实际少,如何调整账务
待抵扣进项税额借方有余额,实际没有没抵扣的发票金额了,这个要怎么调整
税是不是取之于民用之于民
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
平时是对的
你好,你的这个代抵扣是已经认证了,还没有抵扣的还是说还没有认证的。
没有认证的
现在是没有要抵扣认证的进项票了
你好!你平时待抵扣是不是根据你拿到的发票来入账的?
是的,按发票来入的
你好!那你核对下,看哪个月没有结转正确。 正常每个月认证的,都要借进项 贷待认证进项