销售固定资产的,你把固定资产清理,改成其他业务收入。然后手续费的这个也是其他业务收入。

清理了一个固定资产没开发票,增值税附表一里填了不开票收入,我做账做到固定资产清理,现在报财务报表和所得税,跳出来说营业收入和增值税报表里的收入有差异,因为我做账是固定资产清理,不是做到收入里,所以我报所得税,是不是要把这个固定资产清理的收入,也加到营业收入里?但这样的话,它又提示营业收入和财务报表里的不一样了,因为财务报表是根据我做账来的也是,营业收入没有那个清理的金额
因为固定资产清理开了专票,导致增值税报表收入和所得税报表收入不一致,不用调账直接调汇算清缴报表可以吗?
固定资产清理增值税上有申报收入,这样就会导致增值税申请表上的金额与利润表上的收入金额不一致 ,这样对吗?企业所得税申报表和增值税申报表也不一致,这样正确吗?
退个税手续费,要申报增值税?填未开票收入,财务报表营业外收入,所得税申报表直接提取到利润总额,没有提现营业收入,申报是提示增值税审报表和企业所得税有很大差异,这种怎么处理
因为申报个税手续费退付和固定资产清理导致的所得税四季度预缴表和12月增值税申报表营业收入不一致,需要在汇算清缴时处理吗?
这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起,麻烦给写一个会计分录
老师,收到客户的310元样品费,以及2000元的设计费。2000元可以计入预收账款吗?因为我们是制造业,后期如果说量起来了,开模费之类的会抵消
一般纳税人,我司主业运输代理服务,税务局在问实际经营地址,实际是居家办公。为什么一定要提供这个地址呢
老师,我公司要注销,但是账上挂着100多万应收账款,到最后怎么办?就是收不回来
同时收到几个公司应收账款,可以合并到一个凭证里边吗?就是借 一笔银存 贷多个公司的应收账款,我看我们之前会计做的 多个银存 对应公司的应收 也是一个凭证?是有什么区别吗
这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起
老师你好,公司销售自己使用过的汽车需要做个评估报告吗?
清关手续及费用是买方负责还是卖方负责
老师,开普票1个点不用钱。开专票13个点,我们要加9个点合适吗?这个怎么算加多少个点合适怎么算?
补交2023年度增值税,城建税,教育费附加,印花税后怎么做账,还需更改以前年度报表吗?
要改财报和所得税报表吗?手续费退付不是在营业外收入体现吗?固定资产清理当时卖的时候计入固定资产清理了
是 营业外收入和固定资产清理不是导致不一致
这样不一致,申报完汇算清缴所得税,会跳疑点数据吗?我现在怎样处理比较好?税务局问起,解释清楚就可以了吗?
可以的,主要是你税务局不要求调整,可以啊,有些你即使解释了,它也有需要调整。
请问怎样调整呢
你好,修改账务处理,就这一种方法。