您好,什么原因的调整呢?
老师你好,在2019年6月企业取得固定资产并投入使用,没有取得发票,暂估入账,假如在2020年12月份才能取得发票,已经累计折旧10万元,嗯,这个账务怎么处理?,这10万元是需要纳税调增吗?
8月入账固定资产空调1台,不含税金额7819.12,残值率0.4,5年期,本月已经计提折旧,折旧额125.11,刚刚发现入账时金额有误,需调减1分期,固定资产正确金额为7819.11,请问本月该如何处理,越详细越好,谢谢老师,急!
老师,您好!21年接手的公司,20年此公司有固定资产和累计折旧,但入账时没把固定资产计入到固定资产卡片里,只把固定资产手动输入起初余额里,之后21年固定资产累计折旧时只计提21年新增的固定资产,现在汇算清缴也结束了像这种情况怎么处理好?一定要帮我解决,如果是您怎么处理,先万分感谢您
老师,在报2022年度企业所得税汇算清缴时,固定资产的折旧年限不符合要求,最后归到其他固定资产才通过,现在需要改变固定资产的折旧年限,该如何处理
老师,22年购进工具38938.05元,22年未计提折旧,22年所得税汇算清缴时享受500万元以下,一次性加计扣除,现23年所得税年度汇缴 ,是需要资产折旧,摊销表调增7787.61元吗? 38938.05/5=7787.61元,然后22年买的做账时没有做计提折旧的分录,23年也没有做会计分录,现在这个要怎么处理的?
折旧折冒了,
这种情况那你得去调整之前的申报表才可以。
这个直接去大厅去修改就行了。
调整22年度汇算清缴表是么
对,没事儿,调整的就是这个申报表。
这个,管户会不会找我?害怕查账,呵呵
这个正常的调整应该是没问题的,也不会查账的。
老师,可以在23年度汇算里调整22年多提的折旧么?我正在进行23年的汇算
因为这个是2022年错误,只能是修改申报表
老师,这是我主动发现的错误,要是被税务局查账发现了,是不是罚款滞纳金了
这个如果被查到的话肯定还是会有的,不过你自己去更正应该没事,也就是补税。
滞纳金肯定有了,不知道会不会罚款
我认为应该是没有的,毕竟也不算是偷税漏税
好的,老师,
嗯,帮忙给个五星好评,多谢多谢