你好同学,印花税是以合同为计提标准,不看有没有开票
请问2022年10月报税时好些人说印花税的依据是销项和进项合同的合计金额,进货的合同也要交印花税吗?
如果合同签的是价税分离的,印花税按不含税的金额为基数计算,如果是按含税价签的,按含税金额为基数计算印花税,购进库存商品有的是按含税签的,也有按不含税签的,算印花税的话,我用本期购进库存商品的总金额乘以印花税的税率,我可不可以不把这两类分开来算
老师,我们每个月缴纳印花税,采购这块是按照入库结算加暂估金额为计税依据计算的印花税。不应该是按照签订的合同金额计算吗
老师好!我们是汽车销售公司,缴纳印花税,按照买卖合同缴纳,购销合同是不是就按照进销项发票金额采集?那进项发票是按照拿到手的票采集数据还是?那有发票没有到,但是车到货了,做了暂估入库,暂估入库的车也卖了,那这个暂估数据是算当月还是下月呢?
请问,购销合同印花税,1-3月的,那个进项印花计算基础是不是全部有发票的金额+暂估的金额?
小规模企业软件服务出口免税需要提供什么资料
您好,老师,这个133减60代表什么意思呢?老师可以给我详细分析分析这个题吗?
个体工商户报税成本费用与测算金额差导过大如确认无误在备注栏说明原因怎么备注
然后公司有个员工,他的日常一些外出办事,通勤打的费,老板都允许报销,这个要计入什么
然后公司有个员工,他的日常一些外出办事,通勤打的费,老板都允许报销,这个要计入什么
老师好,公司购入车辆,车辆购置税怎么做会计分录
老师,业务情况是这样的,我司是文创公司,当地的文旅公司在线下门店有代销我们的产品,我们比如4月销售给他们9152元文创品,他们开具企业管理服务费给我司是3633元,银行转账给我们8477元(备注代销货款)请问这个分录该如何做
老师好,公司上月没有销售方面的收入,只有一些存款利息收入,需要申报交税吗?
领用库存商品帮客户修理产品
老师,个人去税局代开了发票,已按经营所得,缴纳了个人所得税,请问年终还要汇算吗
我们有的合同是据实结算合同,金额数量不固定的,不能全按合同
合同上签订了具体的不含税金额,或者不含税单价,才可以按不含税金额计提,其他情况都需要按合同上的含税金额计提
据实结算是没有具体金额的,因为不确定要订多少货
你好同学,如果你是据实的,在签订合同是按0申报印花税,但是份数要写上,等具体结算出来了,按结算金额在申报就行