都可以的,自己选择其中一种方式

请问 我们这个没有签订合同,就只是签订订单。印花税中规定应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款。那我缴纳印花税是以575.22算还是按照650算?
老师,咨询一下,印花税应该按照什么计算缴纳啊,我们单位是卖保健品的,销售一般是在为网络平台销售,也没有签合同啊,可以按照收入确认的金额计算缴纳印花税吗
老师,我们每个月缴纳印花税,采购这块是按照入库结算加暂估金额为计税依据计算的印花税。不应该是按照签订的合同金额计算吗
老师我们和客户签订的销售框架合同,每个月初需要报价 结算金额按照报价单来结算,那印花税计税金额是按照含税价还是不含税价格
老师好,按照购销合同缴纳的印花税,没有签订销售合同,销售时缴纳的印花税按照主营业务收入做计提对吧?购入时需要缴纳的印花税,是按照购入库存商品的借方合计金额吗?谢谢
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利,方便的话给个5星好评。礼貌用语,切勿回复!