您好,要开票,一定要发票,我们没有申报个税的, 劳务派遣公司是差额征收,收的发票税率是星星**,是用服务费乘5%计算的

我们是劳务派遣公司,我们先给对方建筑公司开票,然后他们转账,到账后我直接减去个人社保单位社保个税后剩余的款给他们让他们自己发工资了,这个分录应该怎么做呢?应付职工薪酬里面包含个人社保吗?我做的分录应付职工薪酬里面含了个人社保,实际是我直接扣除个人社保后退给了他们的纯工资,金额到底该怎么写呢?
派遣员工工资我公司直接付给第三方公司,给他们租赁的宿舍需要记入应付职工薪酬-职工福利费吗,是否可以直接费用话,是否可以要房租专票?
我们公司是一般纳税人,通过劳务派遣公司招人并将工资薪金转给劳务公司然后再由劳务派遣公司发放给员工,这样可以让劳务公司给我们开具除了服务费还包括工资的金额专票给我们吗?
我们公司有部分员工是劳务派遣人员,每月按一定标准支付给劳务派遣公司的服务费,收到对方开具的发票后,可以入主营业务成本/人工成本,同时过应付职工薪酬/劳务派遣人员工资这个科目是吗
老师好 公司除了正式员工以外,还有一部分员工属于派遣员工,这部分员工工资发放通过支付给劳务公司然后劳务工资发放给他们并且给他们申报个税,那我这边支付这个工资的时候需要通过应付职工薪酬这个科目吗,还是直接贷银行存款就可以
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
差额征收是什么意思?
税率星星**是啥
他们咋说他们的税率是6%
您好,发票上看不到税率,不会是6%,这个税率太高了 我们给100,发工资90,他们只按100-90=10交增值税5%
他们怎么是按照工资数额算的税率
30万工资,6%税率,一下子税费两万多
您好,那他不是差额征收么,能看下发票么
还没开呢,就说是我们打了税款才开,就说是开差额票
您好,那差额就是增值税5%,
劳务派遣管理费,应该就是你说的10块吧,我们单独给打了,这个是含税价
哦哦,另外工资再打给他们,到时您看他们的发票是不是这个工资没有税金
那差额票就是给工人的工资不收税,只给劳务派遣管理费有税款5%,是吗
现在他们就要的工资的6%的税费
您好,是的呢,给工人发工资的不交增值税的
这个按理是没有税率对吧
您好,是的,也没有所得,又没有增值,到时他们来票了再跟他们理论
好的,太谢谢哈
亲爱的朋友,您太客气了,祝您每天开心! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~