亲,外贸企业不存在这种情况,贵司是外贸企业吗
老师好,请问外贸企业7月发生了一笔出口业务(关单已出),还没有在出口退税系统进行申报,那么7月的增值税该如何申报?这两个有先后顺序吗?
老师,申报出口退税和申报内销有没有先后顺序?比如这个月我想申报出口退税,需要在申报内销之后操作吗
老师,外贸企业增值税申报与退税申报之间没有联系,是吗?生产型出口退税和增值税申报时相关的吗?有什么联系?申报先后顺序?
老师,有没有出口申报的课程呢?不是出口退税申报哦!是出口报关申报,然后得到报关单那种
出口报关单日期是2023年 9月报关出口的,销售发票2024年一月开出的,这样还能申请退税吗
老师,我公司是出租市场摊位的,我公司交的水费,电费,供热费,需要缴纳印花税吗?
老师您好,公司为小规模纳税人,应交税费应交增值税贷方有点税差额0.64元用什么科目把它冲平
老师,我科目余额表里面能清晰看到银行存款账户里面是有钱的,为什么录入凭证的时候,提示我这个银行存款余额小于0啊,请问什么原因啊
老师好,以下业务,不知道怎么记账核算,请教老师。 我公司跟美团合作业务,并从美团购买收银设备,然后我们去联系各大新开业的餐馆、酒店,给新开业的餐馆安装调试收银设备。后期也要对收银设备进行维护。每个月并从餐馆的营业额中分得一定比例钱作为维护费,这个维护费是美团给我们。给餐馆安装调试好收银设备后,餐馆老板把钱直接付给美团,美团再全额打入我公司公账上(美团打款我公司公账,备注是这样写的“代理商销售款付款”)。这个业务流程是这样的。 请问,1、我们收到的设备款后,发票应该开给谁? 3、每个月从营业额中分得的一定比例提成,发票开给谁?(这个钱是美团给我们的),我公司确认是什么收入
#提问#老师06月出售公司二手车一台,开具的二手车发票,这个申报增值税是怎么申报的
补缴印花税会计分录怎么写,账务处理怎么弄
补缴22年所得税,会计分录怎么写
可修复产品和不可修复产品,都用废品损失科目过度,最终结转到生产成本,为什么可修复产品计入产品成本,不可修复产品不计入产品成本,从分录上来看不可修复和可修复都损失最重都转入生产成本,为啥不可修复产品不计入生产成本
老师,我们是小规模,2024年的房费计提的是10000,实际上是15000,因为我们一直没有付款,对方也没有给开票,今年5月才付的款,票也是今年五月才开的,现在账怎么调整呢,
企业所得税季度报表,营业收入,营业成本,利润总额,怎么填写。营业收入-营业成本,不可能得利润总额呀,还有其他费用。
是外贸企业
外贸企业如果存在2023年和2024年报关的货物,可以同一个月申报,所属期分开填写,2023年出口的所属期一律填写202312,2024年出口的,按照申报月份填写,比如2024年4月申报,所属期填写202404 不存在时间先后问题哈
我是想说,我首次退税申报是2024年4月出口,退税成功后,再申报2023年出口,可以吗?
可以的,年份顺序不影响申报