你好,都是先申报增值税再申报退税
老师好,请问外贸企业7月发生了一笔出口业务(关单已出),还没有在出口退税系统进行申报,那么7月的增值税该如何申报?这两个有先后顺序吗?
生产进出口企业创立初期退税系统需要做0申报吗?是先申报增值税还是申报出口退税?有没有生产企业进出口业务从账务处理,增值税申报到退税申报相关的全过程系列课程?
老师,外贸企业增值税申报与退税申报之间没有联系,是吗?生产型出口退税和增值税申报时相关的吗?有什么联系?申报先后顺序?
老师,生产企业出口退税增值税申报与退税申报之间有什么关系呢?都是在申报期之前完成吗?外贸企业增值税申报与退税申报之间有关系吗?
请问,老师,我们公司这个月有出口退税业务,请问申报增值税和出口退税管理口,先申报哪个?这两个之间有什么勾计关系嘛?
您好~咨询下:购置固定资产的专用发票,可以进项抵扣吗?
老师,注册了新公司,只办理了工商,税务还没登记,税务登记可以在电脑上操作吗,还是要去税务局办理?刚才我在电子税务局网站点了确认信息,这个还没办税务登记,先点确认开业信息有影响吗
老师,请问,10月1日开始纸质火车票不再用于抵扣,如果在10月1日之后收到9月份发生的火车票,也必须开具电子票据是吗?
你好老师,承兑金额:687996.77元,贴现按6%.帮我看下贴现金额是多少?怎么算,谢谢!
朴老师,我面试有道题是这样的:公司接了工程项目后购进一个设备,合同总价是160万。在一个月4号内,前面先预付30%,10号发来设备入库和增值专票,不含税价100万元税费13万。20号开具商业汇票50万。并当月设备领用出库。这里面从头到尾涉及哪些分录?如何做分录呢? 您回答完后,我本来想接着问: 那老师,这合同金额160万是怎么来的呢?从题目可以看出来吗?我当时还是比较懵的,因为设备才100万元,税费13万元。后面就来个商业汇票结算。我在想是要有其他信息,是把什么利息算进去了吗?》 但时间过了。
老师,个体工商户自己可以开户劳务发票吗
9月开的票,报费用的时候可以做账做到10月吗
请问老师,哪里可以获取最新的财政规定变化消息
个体户需要报税吗?在每个月开票不超过10万的情况下
请问企业支付给个人的劳务费,如果让他们自己去税务大厅开劳务费发票,如果劳务费金额超过800元按20%缴纳的个人所得税是否也会一起在税务大厅自己交掉,不用我们给他申报个税时再代扣代缴?
老师,这里的不得抵扣累加,期末留底税额怎么填呢?
这里是根据增值税申报表主表的数字有,填写的
也就是说先申报增值税,然后再根据增值税的申报数据申报退税,是吗?
是的,你说的是正确的这里
老师,这里的所属期是与增值税申报一直的吗?也就是这个月申报的所属期是上个月?
是的,就是当前所属申报期