您好,前面那个分录不用的, 借:主营业务成本等-汽油费 20000 贷:银行 15000 其他应付款-老板 5000
客户打货款的时候多付了100元,这个代收的100元我们要付给司机运费,请问怎么做分录?(运费发生的时候,借 销售费用 贷 其他应付款-司机 付运费的时候 其他应付款借100 贷 银行存款100)
老师,你好。我们外贸公司付给货代海运和港杂费用,账单是一起出,一笔支付,开票的时候是代理经纪费,代理海运费。那我入账凭证是 借 其他应付款 海运费 销售费用 运输费 贷 银行存款 后面付上账单 这样可以吗?
我司有一笔挖机加油的费用 借:制造费用-油费 这比费用是帮挖机师傅代垫的 贷方怎么做呢 直接做其他应收款吗 代垫的是名下某个股东的 贷:其他应付款王某某 然后这比钱要收回来 是借其他应付款王某某 贷其他应付款挖机师傅吗
老师 请教个问题,就是运输司机用我们老板信用卡加油的时候 我借:其他应收款 司机 贷:其他应收款 老板 后面司机来结算运费的时候 运费总的2万 要扣垫付的这个油费 5000 我怎么出凭证呢
老师:1、施工单位内账,老板收回前期车辆运输费收入14000元直接付雇佣车辆运费4490元(其中公司只现付车辆运费8000元)共计12490元,老板支付过路费550,加油费800,借给他朋友王某600元,都是用收回款项付的,会计科目怎么做?2、如果他朋友款到时候直接还给公司,要怎么做账?老师是新工地开工,我做的是:1、借:其他应付款(原来公司欠老板款冲减)14000贷:主营业务收入14000借:工程施工-运费12490贷:其他应付-老板4490库存现金8000过路费:借:管理费用-过路费550-加油费800贷:其他应付款-老板1350备注:往新工地运货能做工程施工这个科目吗?
老师请问一下公司给员工报个税,23年10月到现在都没有扣孩子的专向扣除、个税多交的还能返回到员工本人吗?如果能,是员工自己咋样操作?还是不能,谢谢
一个员工社保1.2月份申报了 工资薪金漏报了 现在已经离职。这种怎么补申报
外贸账务怎么处理,分录是什么呢Laos
老师,我有点晕乎乎了,请问一下前会计做账计提社保 借管理费用 社保,贷应付职工薪酬 社保公司➕个人合并了,缴纳社保也是合并的。现在我要分开个人部分咋做啊?假如 借管理费用社保 10元,贷应付职工薪酬社保10元,实际单位7元,现在我借管理费用社保-3 ,贷应付职工薪酬 社保-3。缴纳社保原来是借应付职工薪酬社保10,贷银行存款10。咋冲哦,乱了乱了
这道题第四问问 减值的会计处理正确的是?答案是。选CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案没有减50,为什么
工商年报中的纳税总额是所得税吗
审计把多缴的企业所得税调到其他流动资产,是企业所得税费用,其他流动资产,但不是应该要应交企业所得税这个科目来过渡的吗
24年我暂估材枓成本5万,到25年做汇算清缴没有拿到发票回来,那成本调增,财务报表年报,利润表和资产负债表都要调吗?
算个税时,工资里包含的全勤,绩效,奖金,加班费都要加进去是吗
老师,这个是什么意思?我在老家已经交了合作医疗?怎么还给交了这个?
就是前面那个分录先做了 , 因为他加油了要把账搭上去 ,因为他加油了要把账搭上去 ,因为加油和结算中间时间蛮长
您好,好的 借:主营业务成本等-汽油费 20000 贷:银行 15000 其他应收款 司机 5000