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请问老师,我公司是贸易公司,收到供货商给的促销费,开了6%的服务费发票给对方,月底收到该笔费用,要怎么做账

2024-04-21 16:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-21 16:24

您好,这个的话,你们是直接做其他业务收入,这个你们

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快账用户4712 追问 2024-04-21 16:28

没收到货款之前就先挂应收账款吗?月初开的发票,月底才收到款

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齐红老师 解答 2024-04-21 16:28

嗯对,就是这个意思的

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您好,这个的话,你们是直接做其他业务收入,这个你们
2024-04-21
你好 借:银行存款,贷:其他业务收入,应交税费—应交增值税(销项税额)
2023-11-29
借应收账款 贷其他业务收入 应交税费 一借银行存款贷应收账款 二借库存商品贷应收账款
2025-03-11
你好,这个应收账款冲减我们的应付就可以啊
2024-04-07
你好    那你就挂往来科目对冲就行了。  是的。 比如 借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。 发生费用 :借销售费用或者管理费用- 营销服务费 贷应收账款   
2021-07-05
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