您好,这个的话,你们是直接做其他业务收入,这个你们
老师,请问一下我们公司用货品抵合作方的营销费用,我们给对方开销售发票,对方给我们开营销服务费发票,我们的钱该怎么来处理?我们卖货给对方挂应收账款,对方给我们开营销服务费发票我们直接从应收账款处下账是吗?
在平台卖产品257950元,需要给对方开6个点的专票结款,给平台交4个点的服务费10318元,平台在给货款的时候把服务费直接扣了,给公司打247632元,并开服务费发票给公司,请问公司开货款发票时,收到货款时,收到平台服务费发票时如何做分录?
请问老师,商贸公司,一般纳税人,收到厂家给的促销服务费用2万,此费用发票我司在税务局代开的,有稅费6%,收到费用2万及代开的发票税点该如何作帐
老师,我公司12月的代销服务费。要在明年1月给对方公司开发票,对方公司再转账给我们。这笔收入怎么做帐呢
老师,我们给供应商开了一张票,我们是一般纳税人,开的是6%的促销服务费,对方没有实际给我们付款,后期我们采购货品的时候冲这个费用,这笔业务要怎么做账
灾后公路水毁恢复建设项目,这种开发票是属于建筑服务还是劳务
定金和订金的区别在哪里
刚刚入职一家公司,面试说好的工作的内容。交接过程中领到把重要的工作剥离给了另外一个新员工,剩下的工作量少且不重要。这样的情况下如何处理比较合适
老师 申报工资人数超过30人 是不是就要缴纳残保金?残保金的基数是上年总的计提的工资吧,人数是一年的平均人数吗?
现在新注册的公司要5年完成实缴吗?
您好,年底成本差20万,别直接塞进主营业务成本(会虚增费用),也别长期挂账或扔到下一年!先找原因,如果是正常生产损耗,就调进当年生产成本(影响后续产品成本),如果是管理问题,通过“以前年度损益调整”调进当年利润(不直接影响当年主营成本)。总之:差额当年必须处理完,不能拖着不管或乱挂科目,否则账不准还违规。 问题还没问完,请教董效彬老师回答一下吧
老师好,计提工资是当月计提下个月的工资吗
没有发票的费用在报税的时候就不可以抵消税前收入 来少缴税吗?
收到投资款,实收资本做完账就可以吗?还是需要缴纳印花税。怎么操作呢。全部流程。
集体合同里企业的权利和义务
没收到货款之前就先挂应收账款吗?月初开的发票,月底才收到款
嗯对,就是这个意思的