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老师,我公司12月的代销服务费。要在明年1月给对方公司开发票,对方公司再转账给我们。这笔收入怎么做帐呢

2023-12-25 15:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-25 15:23

你好,你们方便做无票收入吗?你应该在12月份做无票收入,开了发票再红冲再做发票的。

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快账用户7083 追问 2023-12-25 15:28

分录都是正常做么?不用调整以前年度损益嘛 12月暂估收入。报税? 1月再冲红前分录?再做过分录么?

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齐红老师 解答 2023-12-25 15:30

是的,不需要的。借银行 贷主营业务收入应交税费, 明年借应收账款负数 贷主营业务收入负 应交税费负数, 借应收账款,贷主营业务收入应交税费。

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快账用户7083 追问 2023-12-25 15:34

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-12-25 15:36

不用客气,工作愉快。

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你好,你们方便做无票收入吗?你应该在12月份做无票收入,开了发票再红冲再做发票的。
2023-12-25
是的,在1月确认收入和结转成本
2023-01-06
开红字发票就可以了
2023-03-08
您好,12月先做付款的分录 借:预付账款 贷:银行存款 等到1月,发票入账 借:管理费用-服务费 贷:预付账款
2021-01-12
同学您好,这是不需要调整的
2020-12-26
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