同学,你好 要核对所有数据,应收应付、库存商品、银行存款
老师好!我们公司要去把代理记账公司代做的账拿回来自己做,交接需要注意些什么呢?
老师,请问下公司想把外面外账拿回来做,请问需要从外账那里拿些什么回来呢?
老师,请问公司什么打算把外账拿回来做,需要代理记账那边拿些什么给我呢?
你好,老师,公司外账以前是代理记账在做,现在要拿回来,请问他们要交接哪些事项?有哪些内容需注意的呀
老师问下,我这个月等征过了去把账拿回来,账务交接要注意哪些?担心账拿回来做不平或者缺少数据?
老师,我是餐饮行业的会计,公司里的盘子,我不知道归集到什么科目。
企业收到生育津贴的账务处理,员工休产假期间工资和社保正常缴纳发放
个体发票开错,怎么开具红字发票
老师,出口应征税报关单用途确认是什么意思呀,没有明白,是只要出口的关单都要确认吗?
生产性企业在外地开立的 租房办事处 房产税土地使用税怎么缴纳 还是不用交
增值税的结转问题 1月 应交税费_应交增值税_进项税额29,474.35 应交税费_应交增值税_销项税额39,479.74 未交增值税10005.39 1月末结转做了1笔分录 借:应交税费_应交增值税_转出未交增值税10,005.39 贷:应交税费_未交增值税10,005.39 但是余额表里面“转出未交增值税”借方有余额10,005.39,未交增值税贷方有余额”10,005.39 1月未缴纳增值税 2月冲红1月增值税额6,960.18 3月 应交税费_应交增值税_进项税额77,121.16 应交税费_应交增值税_销项税额75,791.15 留抵税1330.01+2月冲红6,960.18 3月22日缴纳1月增值税3137.92+附加税600.32 问题1:1月就做一笔这样的分录有问题吗? 问题2:转出未交增值税以及未交增值税余额如何去结平? 问题3:2月冲销1月的发票,已在2月做了红字分录,增值税方面还需要做其他分录吗? 问题4:3月份的会计分录要怎么做?
老师您好,个体开普票额度不够,可以申请提升额度吗
老师,出差的火车票能报多少?
销售软件技术服务费,分时段履约这种确认收入,怎么确认呢,年付还好说,按月来确认进度,比如月付,现在9.25购买了9.25-10.24的服务,这种类似的订单应该怎么进行收入确认呢?
有10张农票在税务系统红冲,有什么方法能一起冲完
如果这些数据都不是企业实际发生的数据(银行存款除外),那怎么核实数据是否准确?是不是总账和明细账可以对上就可以了?
同学,你好 库存商品,你可以盘点 应收应付,你要和供应商核对数据
老师,如果这些数据都和实际不符,咋办?
同学,你好 更正成正确的数字,修改之前的凭证
请问老师,如果是二套账,还有必要修改以前的账吗?意思是内账和实际相符,外账和实际不符,然后继续往下做,可以吗?
同学,你好 外账和实际不符,继续往下做,会有风险
老师,如果要和实际相符,那不是要盘点?然后再把销售收入都录进去?而且以前凭证全部都要修改?才一年多的企业
同学,你好 是的,最正确的做法就是要全部更正
请问老师,这样的话,那不是要补税?会不会引起税务局的注意?
同学,你好 是的 自己主动更正,不会引起税务局的注意
老师,补税的话,那不是要被老板骂死。有没有其他方案可以先过度一下?
同学你好 你可以和老板说之前账务都是错的,按照这样做是有风险的