你好,如果你是免税的一样含税的,不含税的金额都是一样的。
老师咨询个问题 假如我是销售自产农产品的小规模纳税人,我从网上查的可以开具3个点的普票,但是税法书上写的农产品生产者销售自产农产品免税,这个怎么理解,我都开出3个点的票了,那这3个点的税我要怎么处理
老师们,我想咨询一下:农产品自产自销(花卉种植)是开9%的增值税专用发票,这种情况是属于一般纳税人吧?农副产品自产自销没有9个点的免税吧?
我们是一般纳税人,销售农副产品的,现在要开具“地膜”的发票,我想咨询一下老师地膜属不属于农产品免增值税的范围,没有生产,只是销售地膜
老师,我想请问一下,我们购进的农产品,合同签的是开专票,但是对方是农业发展有限公司开的是免税发票,税务查账,税务说以合同约定为准,免税农产品不能抵扣进项,我想问一下,农产品免税发票到底能不能抵扣进项?
老师,我想咨询一下出口工厂签订合同时产品是按套算的,那开具发票的时候也可以安套开具吗?那HS编码要怎么选择呢?
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
工资表代扣员工餐费,入账是贷:其他应收款。本月菜金入账是借:费用,贷:应付职工薪酬福利费,在借:福利费,贷:银行存款。那么怎么调账呢?本月餐金的费用要减掉员工餐费吗?福利用不用?
小规模纳税人一个季度不超过30万交税吗
老师,企业200万以内利润,所得税税率是5%?
请问小规模纳税人开租赁费税率是1%吗
我想知道账目如何处理
借银行存款贷主营业务收入。
例如开30000.税金就是2700 ,成本就是差额,是这样吗?
好成本是差额是什么意思?