你好,红冲了应收账款就应请了,怎么还有呢

老师,我内账挂了应收帐款,但是现在没有收够,比如应该收5000,只收了4600,剩余400的应收账款怎么做账,这个400钱是收不到了的
老师,我们的客户找我们借钱,每个月都有借款,已经有应收账款-客户A了,我现在是再建个其他应收-客户A,还是就挂在应收账款下面呢,
老师 11月份开的发票假如2000元入账了,挂的应收账款A,但是12月红冲了,应收帐款直接挂了-客户这样,但是现在11月的应收帐款A 还在挂账 我怎么清帐呢
有一笔应付款,收到发票时,前财务挂错了客户,把A客户挂到了B客户,同张记账凭证有两家应付款;他在7月发现了,把整张凭证红冲了,那么现在的问题是,A客户账上少了应付账款,这个我该怎么操作;
长期往来挂账怎么清理。21年8月打款给A公司1万,21年9月A也给我们开具发票了。但是外帐没有收到该发票,存在A公司的挂账,我怎么处理。
11月供应商给的销售单据抬头是一个公司。开票的是另一个公司,这个有啥影响不
老师您好,请问男性40岁转会计行业应该从哪里下手呢?职业发展,有中级职称
固定资产转安全费用,做借固定资产,借累计折旧吗
假如公司用个人银行卡给员工报销费用,员工提供不了发票,是不是也可以不用发票?
新产品的委外研发支出如果核算
研发支出如果未研发出成果,月末可以不结转吗
什么是关联企业,怎么定义的
老师好,年终结转怎么操作?
我公司属于事业单位投资的企业,现资产清查发现了一批几十年前的建筑物没有入账,现在已重新评估了价值,要求入账,要怎么处理,我公司执行小企业会计准则,但是又不能做到营业外收入。
有个问题我不懂怎么计算,比方说企业开票30万卖货,80万加工出去,客户说材料比是70%,为简化问题,卖货100%-70%=30%剩余就是人工成本,然后该企业既有生产,也有纯加工。加工成本占比假设100%,问,估算需要的成本,就是30×70%需要开材料票回来,80×100%,就可以告知客户缺多少材料,多少人工。 那么问题来了,实际结转货物成本的时候,需要分一部分人工,生产成本-人工,过去,那么加工这块我知道80×100%,,,但是结转货物成本的时候我不知道成本结转表会取用我多少人工过去。我这80×100%人工,放生产成本-人工的,材料那块人工,也是放生产成本-人工,那我不知道每次结转会用掉我多少人工啊,我就没法提前估算货物部分除材料,剩余人工需要多少。怎解?
就是11月开的直接入帐了,但12月开的发票比较多,没有各个客户挂应收,直接写了总的应收 按电子税务局应收账款写的 所以11月这个凭证还一直在 我怎么再写个分录清账呢
借:应收账款——总的应收金额 贷:应收账款 ——A 这样A的就清了