有减免税优惠明细表填写

老师问一下,我们是高新企业,然后申报企业所得税汇算清缴的时候研发部分费用是加计扣除比例100%。 那这样我是不是还可以同时享受小型微利企业减免企业所得税的优惠政策
企业购买节能节水,环境保护的优惠有两个,1,享受三免三减半,2,享受可以从应纳税额中直接减除投资额*10%。那么三免三减半是不是只针对公共基础设施、节能节水、环境保护经营所得这部分才享受政策优惠,企业同时经营其它业务所得不参与享受这个优惠对吗?如果要享受税额式减免优惠是不是从购买并使用的当年直接从总的应纳税额中减掉投资额*10%部分。 如果企业购买并使用这些设施,那么三免三减半和税额式两个优惠政策可以同时享受吗
老师我公司是小型微利企业,也享受两免三减半政策,那么我现在公司已经是第三年了,享受三减半政策,和小型微利企业减免企业所得税比,这两个优惠政策报企税的时候,现在选哪个更合适呢?
老师,企业所得税3免2减半问税务是资料留存备查,我们申报的时候是要勾选哪里可以享受这个优惠吗
老师好,我们是制造加工企业,所得税汇算时自动勾选了A107020《所得减免优惠明细表》,哪种情况需要填写这个表,如果没有的话可以不勾选吗?还是必须勾选直接保存就行
老师,公司临时工工伤,住院期间的护理费和生活费没有发票,可以入账吗?有相关规定可以仔细讲解一下吗?谢谢
5月份的社保忘交了,现在在电子税务局上,怎样操作?请说的详细一些,感谢。
您好老师,小规模未开票超30万,填报是不是填在第1和3这两栏?
咨询下怎么查账,我司有家公司在外地,有人管理,现在我们老板让去查账,不知道要从哪边入手,今年5月刚成立的
我同一张发票,可以分开两个项目开吗?一个是广告费一个是广告设计费
公司原本是技术方面按6%税率,后来做跨境电商,在国内采购卖国外,那国内采购的货物要交印花税,卖给国外的个人不用交印花税对吧
机械类产品出口退税率是多少
公司属于筹办前期尚未注册期间,总经理出差的费用没有发票,要怎样入账
老师您好,想咨询下企业所得税汇算清缴问题。比如25年底计提某费用1万元,结果2026年6月份才开票,金额为0.8万元,25年汇算清缴时调增1万元,因为没有在汇算清缴前取得发票,这个处理对吗?另外现在是不是还需要更正25年的申报表,账载1万,税务0.8,永久调增0.2。26年账面产生的–0.2计入当年损益就不用考虑调整了,请问是这样处理吗?如果26年实际开票1.2万,相当于25年少计提0.2万,更正25年申报表,账载1万,税务1.2万,调减0.2万,26年账面0.2万,做26年汇算清缴时调增0.2呢?
老师,请问,个体增值税未达起征点,那个应交的销项税应该怎么做分录,需要缴纳经营所得税吗
我们是环保行业是选择那个明细表呢
没有涉猎过环保行业,不清楚其具体优惠了