你好,这个是对方申请的
老师,7月份我公司卖了一批货,现在有一小部分退回了,要开红字专票的话,是不是对方申请呀,?
老师,我是小规模公司,10月份开了76万的专票出去,购买方已抵扣了,现在11月份跨月了给我把票退回来了,今天购买方也填写申请(信息表),我是销售方拿到信息表后,刚开了张红字发票,你帮我看一下对不对。谢谢!
老师,我们是小规模纳税人5月份开了一张增值税专用发票1%的税率,当时7月份申报时,系统中直接显示缴纳3%的税,现在对方退回了票(对方公司也是小规模),今天开具了红字发票冲了1%税率的发票,10月份再给对方开具一张普票。10月份纳税申报是怎么做,预交的3%的税怎么抵扣。
老师,我们是小规模纳税人,1月份开了3%的专票,现在报增值税是按3%申报吗?可以申请退税吗?先申请退税还是先报增值税?
你好老师,想问一下,小规模纳税人,8月份开了两张专票,这个税金我是怎么时候交,还是等10月份申请7.8.9月份的增值税的时候,申报了再交
公司名称变更了,之前开的发票如何使用
老师好:我是用工单位,残保金有用工单位申报还是派遣单位申报?如果用工单位自己申报可以吗?
因单位工作人员失误,于23年11月取得一张纸质增值税专用发票,开票信息上的开户银行和账号于24年都注销了,这照纸质发票我还能正常使用抵扣税金吗?
属于非同一控制下的企业合并,60%的控股就要用成本法是吗
融资收款时贴现利息,发票写的金融服务*企业贷款*利息,如果收到的专票是不是也不允许抵扣,普通发票可以税前扣除?
老师,我们车间发生的邮寄原材料委托加工,发生的快递费计入哪里呢
电子账,当月没有业务,会计凭证怎么办?
即征即退 退回给企业的增值税,在所得税汇算表里面填在营业外收入-政府补助利得 ?
@董孝彬老师在线吗,提问
已经认证过的进项税额,又做进项税额转出,怎么做分录
好,对方一定说是我们申请,什么情况我们申请,是如果抵扣了是我们申请吗?
对,如果你们认证了,你们才开红字发票信息表呢
好、是在哪开,
这个你们不用开,是对方自己在开票系统里面开的
如果我们认证了,在哪开
你们不是小规模纳税人吗也涉及不到认证,如果你们是一般纳税人,就是在开票系统里面开红字发票信息表
好的谢谢
不客气,帮忙给个五星好评,,多谢多谢