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老师,我们是小规模纳税人5月份开了一张增值税专用发票1%的税率,当时7月份申报时,系统中直接显示缴纳3%的税,现在对方退回了票(对方公司也是小规模),今天开具了红字发票冲了1%税率的发票,10月份再给对方开具一张普票。10月份纳税申报是怎么做,预交的3%的税怎么抵扣。

2022-09-30 18:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-09-30 18:33

你十月份申报的时候,你之前预交的3%,你直接是填写在你的已交税费里面。

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你十月份申报的时候,你之前预交的3%,你直接是填写在你的已交税费里面。
2022-09-30
你好,5月份开具了增值税专用发票,做账,有增值税需要交纳,6月份的时候需要做增值税的负数的
2022-07-06
同学你好 按照提示的改 三月份还可以开百分之一 填写减免税明细表减免的百分之二
2022-07-04
你好, 借主营业务收入 应交税费 贷应收账款等 借营业外收入 贷应交税费
2022-07-06
同学,您好,需要做进项转出的。
2021-11-09
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