高新技术企业加计扣除计算方法 高新技术企业认定近年来成为各地推动经济发展的重要抓手,认定高新技术企业能够给企业带来税收减免、直接奖励、融资贷款、资助基础、品牌提升、吸引人才、企业上市等诸多有利条件。在高企认定实际操作中往往存在一些误区? 高新技术企业资质的作用:促进企业规范内部管理,企业所得税15%优惠税率,财政资金、研发费用加计扣除。 案例:某机械制造企业,成立时间为2014年12月,有自主知识产权,该公司2016年可加计的研发费用100万,2017年可加计的研发费用为300万元,2017年应纳税所得额为400万。其可获相关的税收优惠和科技项目支持为: 税收优惠:按照正常25%所得税税率,所得税是:400*25%=100万,按照高新技术企业15%优惠税率,所得税是:400*15%=60万。既是高新技术企业,按照高新技术企业研发费用175%。 加计扣除所得税是:(400-300*75%)*15%=26.25万。 通过高新企业认定后,享受高新技术企业优惠税率当年可节企业所得税40万;研发费用进行加计扣除后,还可节企业所得税26.25万,累计节企业所得税66.25万。

老师好,有填过高新技术企业的报表的老师吗?高新技术企业的报税跟一般企业在报税上具体有哪些不同呢? 能说一下具体怎么操作吗? 谢谢
老师好,有高新技术企业实操经验的老师吗? 研发费用加计扣除优惠明细表,具体怎么填写呢? 谢谢
老师好,看图片,有高新技术企业实操经验的老师吗? 研发费用加计扣除优惠明细表,具体怎么填写呢? 谢谢
老师好,高新技术企业的加计扣除,具体怎么操作吗? 谢谢
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老师,我问下账上有挂着以前留下来的余额,有对公支付给个人的往来款,有对公付给个人的业务费(没有票),这些清不掉,怎么才能把账做平呀?这个长期挂在有没有税务风险呀?
找郭老师有问题咨询,其他老师不要接啊
老师,普通合伙人经营所得弥补以前年度亏损的时候,我可以弥补本年度和前5年的,那我弥补的时候,怎么知道是弥补哪一年的?会不会弥补重复?这个需要自己做表记清楚吗?还是说不需要可以在哪里看的出?
老师,关于进项票,我做了账,但这个月先不抵扣,是怎么样操作呢?
请问 对方开具红字发票我方怎样查询到?也就是说我方退货务,增值税专票
老师我家今年亏损了,但是未分配利润余额,可以给股东分红么
如果没有租办公室首发税务局需要提供租赁合同发票房产证怎么处理?
报关费必须由报关单上的单位开具吗?由货代开具可以吗
老师 我们生产企业出口,之前留底进项大概有一万三,一些材料和出差油费进项,本月出口,本月出口买材料能收到进项大概26000,我们出口金额大概46万,增值税我怎么填写和计算呢,就是增值税申报的时候需要先勾选这些抵扣项吗,还是申报完增值税在退税的时候再勾选抵扣
老师,少付的供应商货款,内外账分别做账计入哪个科目?少付的款,供应商也不要求再支付了