学员,你好。是指研发费用的加计扣除吗

老师,我问下账上有挂着以前留下来的余额,有对公支付给个人的往来款,有对公付给个人的业务费(没有票),这些清不掉,怎么才能把账做平呀?这个长期挂在有没有税务风险呀?
找郭老师有问题咨询,其他老师不要接啊
老师,普通合伙人经营所得弥补以前年度亏损的时候,我可以弥补本年度和前5年的,那我弥补的时候,怎么知道是弥补哪一年的?会不会弥补重复?这个需要自己做表记清楚吗?还是说不需要可以在哪里看的出?
老师,关于进项票,我做了账,但这个月先不抵扣,是怎么样操作呢?
请问 对方开具红字发票我方怎样查询到?也就是说我方退货务,增值税专票
老师我家今年亏损了,但是未分配利润余额,可以给股东分红么
如果没有租办公室首发税务局需要提供租赁合同发票房产证怎么处理?
报关费必须由报关单上的单位开具吗?由货代开具可以吗
老师 我们生产企业出口,之前留底进项大概有一万三,一些材料和出差油费进项,本月出口,本月出口买材料能收到进项大概26000,我们出口金额大概46万,增值税我怎么填写和计算呢,就是增值税申报的时候需要先勾选这些抵扣项吗,还是申报完增值税在退税的时候再勾选抵扣
老师,少付的供应商货款,内外账分别做账计入哪个科目?少付的款,供应商也不要求再支付了
是的老师
还有什么的加计扣除呢?
我有一份具体的操作文件,这里发送不了