你好,有内销的销售额吗?如果没有的话,全部勾选可以退税,13000➕26000

老师您好,我我想咨询一下我们大概15年的时候,有一笔出口退税的外贸交易,当时在办理出口退税时因为对出口退税的时间把握的不是很清楚,我们去税局办理的时候窗口的老师也没有提醒我们这个税是可以抵扣的,所以当时把本应该出口退税的金额做了进项税转出,当时本来应该在增值税附列资料2里面的应做其他进项税转出那一栏的,结果填成了免抵退不得抵扣的进项税额,导致增值税申报表和出口退税申报表上有差额,今年由于金四的上线,税务局的老师联系我们,说让我们把免抵退不得抵扣的进项税额填红字,就可以了。所以我想问一下,我现在是不是可以去税务局把15年的出口退税及增值税的申报表做更正之后,那笔被转到进项税转出的金额又可以抵扣了是吗?
老师,我们公司贸易出口一批货物,货款已经收到,进项采购发票也拿到,我现在做购进材料分录,借库存商品,借应交增值税—进项税,这样可以吗,还是再新设一个科目,因为我看报表就是税金科目,这块进项是不能抵扣的,我是在报税的时候填在哪里呢,我进项勾选这个发票没有做
老师,我们本月第一次出口退税,上个月就开了一张出口发票金额57万,这次勾选进项票的税额是6万,在申报增值税的时候期末留抵税额是6万,那这个能退下来吗
老师,我们是生产性出口企业,上个月开了一张发票,做了增值税免税申报,然后再怎么做? 未抵扣的进项发票有材料发票也有油费发票,都可以申请抵扣留底退税申报吗? 另外我们这次不勾选认证进项发票 是不是这次不退税 下次再一起勾选认证申请退税呀? 老师,我对外贸零基础,所以问题有点零散,麻烦指导一下!谢谢!
老师,我们公司4月份有出口一笔业务,4月20日也报关出口了,也开了出口发票,金额是672万,那我现在要申报4月份的增值税,我看系统只有主表(增值 税附加税费申报),附表一(本期销售情况明细表),附表二(本期进项税额明细表)、附表三(服务、不动产和无形资产扣除项目明细)、附表四(税额抵减情况表),附表五(附加税费情况表)这些表的,我是不是在申报增值税的这个环节,是不是只涉及到这几个表呀,我查了AI上面说还要填报那个那《免抵退税申报汇总表》的,有点搞不清了,我4月份进项没有留抵税额,因为是第一笔出口业务,不懂报税,
如果没有租办公室首发税务局需要提供租赁合同发票房产证怎么处理?
报关费必须由报关单上的单位开具吗?由货代开具可以吗
老师 我们生产企业出口,之前留底进项大概有一万三,一些材料和出差油费进项,本月出口,本月出口买材料能收到进项大概26000,我们出口金额大概46万,增值税我怎么填写和计算呢,就是增值税申报的时候需要先勾选这些抵扣项吗,还是申报完增值税在退税的时候再勾选抵扣
老师,少付的供应商货款,内外账分别做账计入哪个科目?少付的款,供应商也不要求再支付了
老师手机发票可以做成福利费吧
小规模纳税人开增值税发票是1%吗
请问公司注销怎么操作?谢谢
工程公司同一个法人可以注册一个个体户和一个公司接活么 劳务公司 有啥要求没
一个法人可以同时注册一个个体户两个公司接同一个活干么
有位员工退休工资2500,又找了一份工作3500,这种情况还用交个税吗
先勾选,再申报出口退税