您好,汇缴后申报年报,年报按调整后的数据去申报就可以,季度不用去更正
老师,我去年申报的工资有人举报要调整,那我红冲在今年一月份,还需要在汇算清缴的时候调整工资吗
4月份更正了去年的个税申报数据,汇算清缴需要更正职工薪酬支出纳税调整表吗
调整了21年的以前年度损益调整,需要更正21年的汇算清缴申报表吗?
老师 汇算清缴发票去年漏记账务需要补税 和汇算清缴有纳税调增项目需要补税 汇算补税需要账务处理以及调整报表 方法一:用以前年度损益或者未分配科目做账 直接调整报表。调整后的报表再更正申报上传电子税局吗
老师,去年账务调整了.我只需要汇算清缴的时候调整,还是需要更正去年申报的申报表?
老师,请问我单位在24年末有研发,25年形成的无形资产,有人员工资和一些费用,请问我该怎么填写报表
开发票是应该以实际业务为准?还是必须是经营范围之内的呢?
老师,问下建筑行业的税负一般是多少?
年中建账时,录取累积发生额,费用应该录在贷方还是借方
开发票是应该以实际业务为准?还是必须是经营范围之内的呢?
老师,如果公司支付给法人5万,署名佣金,请问如何入账?后续如何操作?前提是代账
个体户要注销,固定资产有余额,要处理该怎么做账
老师您好!我已经申报了个人所得税C表,现在要更正B表,请问要怎么操作呢?
老师,考税务师,每年的继续教育要做吗
我现在有一张票据在建行系统里需要贴现,但是我不想在建行贴现,可是我开户行只有建行,能解决吗
那么,比如,增值税申报表季度的申报表申报5万收入,然后所得税申报了4万收入,这样也不用更正吗?
您好,您的意思我们所得税汇缴时把收入调减了,所得税收入和增值税收入可以不一样,但税务要比对的,我们的原因和资料要有,比对到不一样就会有异常。 这是什么原因我们所得税收入少了呀
之前会计没有把前面开具的发票入账。导致所得税少了。
哦哦,那就是所得税汇缴时,增值税和所得税收入一样了呀, 前面开具的发票 肯定增值税是申报过的,我有没有理解错呀
就是说不一样了,现在要把没有入的收入加上去了。要把所得税收入和增值税收入做一样
您好,就是这样处理的,我没理解错,增值税申报是对的,我们汇缴调整所得税收入就好了