您好,与收益相关的政府补助: 如果政府补助是用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的 实际收到时: 借:银行存款 贷:递延收益 弥补亏损时 借:递延收益 贷:管理费用 如果政府补助用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的 实际收到时: 借:银行存款 贷:其他收益 与资产相关的政府补助:有2种方法:总额法和净额法 总额法 购入设备 借:固定资产 贷:银行存款 收到财政拨款 借:银行存款 贷:递延收益 折旧 借:制造费用 贷:累计折旧 同时分摊递延收益 借:递延收益 贷:其他收益 出售设备 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:银行存款 贷:固定资产清理 资产处置损益 转销递延收益 借:递延收益 贷:营业外收入 净额法 购入设备 借:固定资产 贷:银行存款 收到财政拨款 借:银行存款 贷:递延收益 月末计提折旧 借:制造费用等 贷:累计折旧 按计提折旧同时分摊递延收益, 借:递延收益 贷:营业外收入 出售设备 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:银行存款 贷:固定资产清理 资产处置损益

老师好,企业收到政府的补助收入怎么做会计分录?
老师:政府补助,应该怎么做会计分录啊?
老师,培训学校收到政府补助款,怎样做会计分录?谢谢
老师 我们收到政府补助 借银行存款贷政府补助 那我们专款专用怎么做分录呢?
老师,收到政府补贴稳岗收入,怎么做会计分录呢
请问预收账款:是会存在这种,货已交或已提供服务,但没开票的情况吗
公司的客户买了台货车,公司给客户发点红包说是祝贺他购车,请问这个费用怎么分录
老师,请问国补购买的固定资产电脑没有发票可以报销入账吗?
什么情况下可以先企业所得税申报收入,先不交增值税呢。 账上挂了预收款,服务已完成,对方还没要发票,我们能先借预收帐款 贷主营业务收入 贷应交税费应交增值税销项税额吗,税费结转未交增值税后挂着,等开了发票,直接借应交税费未交增值税 贷银行存款
老师,您好!请问一下开票内容教育服务费和咨询服务费是两个小类?
老师,餐饮个体工商户,以老板的名义租了房。发票开了法人的名字。这发票能用吗
老师,增资减资形式股权变更了。老股东还有责任吗。认缴
老师我想问下算2026年1-6个月的补差怎么算
请问老师,残联的失业金有什么不一样么?领了残联的失业金,正常上班了,交保险怎么处理?
请问老师,领失业金的时候,上班了,交社保能交上么?
公司是一般纳税人,报了个科技型项目,项目总额是100万,补助15万,这15万要求开劳务费材料费专利费专家费等发票,开回来发票该怎么做分录呢?后期要查账,怎么能体现出来是科技型项目收入和支出呢
哦哦,好的 借:银行 15 贷:专项应付款**项目 15 借:管理费用-劳务费等 贷:银行 未形成资产需核销的部分,报经批准后 借:专项应付款—**项目15 贷:管理费用-劳务费等
专项应付款的二级科目写清什么项目吗?未形成资产需核销的部分,要哪里批准呢?
您好,这个科目用辅助核算(按项目来),批准只是书上这么写,我们直接写分录就好了
科目用辅助核算是什么意思呢
您好,就是项目名称不是科目名称,跟应收账款按客户来辅助核算一样,这个科目添加辅助核算
借:专项应付款 贷:管理费用这个分录什么时候做呢
您好,我们当月用了这个款就做,不影响利润表
这个不会产生任何税的吧
您好,没有,您看没有影响利润
好的,谢谢老师
亲爱的朋友,您太客气了,祝您每天开心! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~