你好,刚刚回答的是还有其他问题吗?
麻烦汪老师继续下刚才的问题
郭老师,继续刚刚问题
老师刚掉线了,继续刚才的问题可以吗?
是不是这样的,请郭老师继续解答刚刚那个问题
郭老师,你在不。刚刚提问的问题已超提问数量,现在想继续咨询哦
企业更名和减资可以同时进行吗
7月份没按时申报,后面已经补回了的,为什么这首页还会提示,然后我点进去,它就显示我已经申报了,就是他被申报了之后不会消吗?
运输公司收到保险赔付的赔偿款,分录怎么写
蓝字发票开具,个体工商户信息咨询服务站,开咨询服务,项目名称只有其他咨询服务,需要手动赋码,
想请问下小规模纳税人既开了3个点的普票,也开了5个点的普票,没超过起征点的话是否可以合并填在在小微企业免税销售额那里?然后税额就分别按照3个点和5个点计算?
企业所得税季度申报表,营业收入是填写1-9月份的收入还是填写7-9月的营业收入呢?
国家税务总局公告2018年第28号)第九条规定:“企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证。因此,符合文件要求的收据可以作为税前扣除凭证。如果支出方是企业应该还是要发票才能企业所得税税前抵扣?收据不可以抵扣企业所得税?
先报个税在报企业所得税吗
老师您好!信息咨询服务个体工商户,开信息咨询服务发票,项目名称怎么选?
公司要注销。进项税额科目有余额,怎么处理
是的,老师,第八列也要填和第三列一样的数据吗
你好,是的,不过我看你的累计金额跟本期金额是一样的,你企业是什么时候成立的?
2023年成立的,老师
你好,那就没关系了。
好的,谢谢老师
老师再帮忙看看找张表可以吗
您好!你再发来看看
宋老师,再帮忙看看找张表,我填的对吗
1是1整年的。2也是一整年的,如果你都发放了的话。6正常不用给调整 二、对的。福利费税收金额为什么没有? 五,公司的部分就行
老师,12月份计提的工资,一月份才发呢 二,福利费税收金额没有是什么意思 五只填公司的,还要把个人的给减出来吗?填总数可以吗
你好!汇算清缴之前发了就都算 你第三行第5列没有数据 是的公司部分填入
谢谢老师,第12行的其他要填入什么数据
你好!这个一般都不用填。
老师,第3行,第5列填不了数据呢
你好,你看看这个表里面你有没有数据?
有这个数字,老师
你好!那个3行5列,正常是你填了0.14后就正常有数据的。 你问下你那边12366看看
老师,0.14是自动跳出来的,是不是因为没有超过营业收入的14%,所以3行5列没有跳出来数据啊?老师,我又不能向你提问了,我还像刚才那样再重新提问哈
你好!嗯,可以这样提问 这个不是收入,是工资的14%