你好 管理费用,财务费用,固定资产的摊销 这个其实最好是按照固定资产原值的金额来摊销的

公司(增值税一般纳税人)2019年6月购置了运输汽车5辆:每辆车购买价为100,000元(含税,取得13%增值税专用发票,公司当月用银行存款为每辆车按购买价缴纳10%的车辆购置税,建立固定资产卡片;公司当月用银行存款为每辆车购买了2019年6月1日至2020年5月31日的车辆保险2000元/辆(含税,取得6%增值税专用发票);从本月起摊销车辆保险费。2019年6月,该公司实现运输收入1,000,000元(不含税,增值税率9%),本月自有车辆,发生燃油费200,000元(含税,取得13%增值税专用发票),款项未支付;发生公路通行费120,000元(含税,取得3%增值税专用发票)。本月现金支付食堂福利费用10,000元(含税,取得9%增值税专用发票。根据这部分会计实务,计算该公司2019年6月应交增值税(1)销项税额:(2)进项税额:(3)进项税额转出:(4)应交增值税:题目是全部的
老师,一个运输公司,有的客户一个季度结一次费用,那每次结算的金额与公司业务报的都会有差额,会往下抹掉一部分。还有的客户一年才给结算一次,金额不到结算时无法确定准确的数。成本分自己司机报销的费用和外雇车辆费用,司机的费用基本上都是当月发生当月报销,个别的是跨月的,跨月的一般也就算到报销当月的成本了,外雇车辆费用一般都是即时结算,不存在拖欠,但报销时间很少有在当月的,这种情况当月收入和成本如何能准确计算呢?
求教:工资是下月发放,本月计提(为了费用期间配比更准确),那么房租和物业车位同样情况,也是当月付下月的,也需要这么处理吗?我看前任财务全都是这么做的,每月分摊,每月预付,其实都是固定每个月发生的,可以简化直接计入费用吗?若能改变,那么老总那边怎么解释更有理有据?
老师中午好,我单位是自来水公司的,23年我这边当地政府把污水处理厂的管理交给我们单位。每月产生的电费修理费以及人员工资的这些支出我应该哪个费用中列入?污水处理我们这边不收费的。计入主营业务成本是不是不太好?毕竟是污水和自来水没什么关系。其他业务成本?可是我又觉得毕竟没有污水处理费的收入。很纠结,请教老师。
老师,有个问题要问下?我是常鑫运输有限公司的,一般人,两人合伙,一年以后,两人都出让5%加一人进来合伙。老板要我做每辆车的利润,我每月是按每辆车实际跑了多少运费算收入,还是每月按开票金额算收入?也就是说是按权责发生制确认,还是按收付实现制确认?
老师 一个人卖活鱼给一个超市公司,金额10万,去税务局代开发票的话,那么他需都需要缴纳什么税,缴纳多少税呢?
老师你好!公司从代理记账公司拿回来账,但是账上的数字是不对的,现在要重新建账了。我是先延用他的数据建账后再通过分录调整,还是直接采用正确的数据建账?税务局住期的财务报表要重新申报吗?
老师:员工每个月出差的餐补没有发票,餐补金额每个月不一致,可以补工资里面吗?
,材料如下: (一)备案单证: 1.货物生产工艺流程 2.购销合同类 3.运输单据类4.报关委托单据类 (二)涉外收汇单证(2025 年度全部出口业务逐笔对应):1.银行收汇水单、结汇凭证、跨境收款回单; (三)配套自查书面材料: 《2025 年度出口退税自查报告》,列明:单证保管情况、收汇完成情况、存在问题、整改措施、整改完成时限。 老师,这些资料如何获取呢,特别是第二的,各项数据在哪里获取,完全不懂
快递代理公司,进仓费在出港收还是进港的时候收?谢谢你了@朴老师
老师,正规的返利抵货款是怎么入账的
老师,其他应付款31万计入营业外收入,利润分配未分配利润-30万,这1万要缴税所得税, 所得税弥补以前年度亏损35万,那弥补后是不用缴纳, 上面是利润分配未分配有1万需要缴,这需要写分录吗?怎么写?
公司扩厂一楼,内账单独拉出来,用承兑付了设备定金6万,折旧1000,为什么资产负债表不能平,一边万,一边1000
公司注册资本100万,实际缴纳60万,想减资到20万可以吗?那账应该怎么做
老师,公司名下的土地现在被法院拍卖了,成交了。那公司要交税吗?交哪些税?拍卖的款是打去公司账户?
加油 等你的好评哦
我是问管理费用和财务费用在当月发生的,怎么处理?要摊到毎辆车子里去吗?
你好,如果做的细,肯定是摊进去的哈
我觉得我没摊进去,我这个报表是不准确的。你说,我说的对吗?
你好,一般是按月摊销的。你现在是按月核算的不
我是按月核算的,不知道怎么摊销?教下
你好,其实实务中更多的是固定资产一辆车的净值占所有车辆的总净值比例来分摊
我问的是当月管理费用和财务费用要摊入每辆车吗?
你好 这个也属于费用 跟发生的成本一样 都摊进去
好,明白了,谢谢老师!
加油,等你的好评哦