一样的,发票是11月的,还是在12月开始计提折旧

老师,我固定资产是21.11月买的,发票是开的12月份的,那我计提折旧是从22.1月开始,还是21.12月开始呢,设备都是在21.11月就收到了
21年固定资产计入了管理费用,这个月又给回冲了管理费用,记录固定资产,那折旧应该怎么提?从什么时候开始提?
请问下公司11月购买的车,但是发票12月才入账。我可以补做11月购入车辆吗,计入固定资产,同时计提12月折旧吗?
还是前面的问题固定资产折旧,比如我们有一栋楼2011年5月开始计提折旧,在2015年3月把这栋楼拆除进行改扩建,就剩主体框架 ,改扩建10月结束,从11月开始计提折旧,现在改扩建这部分固定资产折旧是从11开始,已提折旧是按第1月计算,还是继续按前面改扩建前(前面的折旧到2015年11月已提折旧56个月)
固定资产计提折旧从什么时候开始?老师之前讲的是次月,但好像现在文件规定是当月?
当月由于甲方付款情况有变动,比如之前说付30万的,发票已经开好了,结果就付了10万,现在要求红冲发票,当月没有收入,如果红冲,收入变负数可以吗
境内收发货人是阿里的公司,生产销售单位是我们公司,有出口退税联,这种可以退税吗?
计入营业外收入的退税和企业奖励填在A101010哪个位置?
有限公司实际是做医用品销售,注册时第一类排在最前面是科技推广和应用服务,然后首页的行业也变成科技推广服务业了,我们开票都是销售商品,这样对我们有哪方面的影响
你好,老师个体小餐馆老美团做账怎么做账呢 分录写 借 其他货币资金-美团收入2000 贷 主营业务收入1980.2 应交税金-应交增值税19.8 到账 借 银行存款 100.8 贷 美团佣金99.2 其他货币资金-美团收入2000 分录对吗老师
我是国际物流公司 那即使升一般纳税人了也没关系吧,免掉增值税了吧
老师,我这边一般纳税人,开了一份13%处置使用过的资产发票113。账上是,借:应收账款 1000贷:固定资产清理100 销项税13 申报增值税时是无税收入100。账上是固定资产清理100。这个怎么调整?
@朴老师,我们收到即征即退的税费,应该如何账务处理?
老师 如果以前年度会计计提的工资多了 应付职工薪酬有余额这个可以怎么处理呢
老师,申报工商年报填社保信息:单位缴费基数的金额。比如1人1个月4878.6元,一年就是12*4878.6=58543.2。填在养老、失业、医疗、生育的每栏都是填5.85432,对吗
那如果我发票是23年3月份开的,但是我在23年10月入账,那我也可以补计提4-9月的折旧吗,这样也是可以的是么
是的,需要补计提的哈
那如果22年1月买了辆汽车,23年1月才收到发票入账,那我折旧的期间就是22年2月-26年1月吗
是的,就是那样处理的。不管发票是否到,货到了就要先做账,计提折旧
老师,那如果1月份我买了一个设备收到货了,但是到9月我才投入使用,那我是在投入使用的次月计提折旧,还是在我收到货的次月计提折旧
需要安装的才是实际安装后计提折旧。不需要安装的直接在购入的次月折旧
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。