你好!这个按正规的肯定是不可以

老师有笔40万的群号研发费用作为管理费用现在做到今年,如果今年在汇算清缴时调整了,那明年汇算清缴时还用动不,还是说明年直接按照账目报就行?还是说今年汇算清缴时调增费用,明年汇算清缴再调减费用呀?
21年的费用少记了,在2022年通过以前年度损益调整科目调整了,那做21年汇算清缴的时候需要将这笔费用加进去吗
老师好,问下,有一笔费用是去年的,然后做到今年以前年度损益调整里面,那年度汇算清缴的时候是不是也要算上这笔?
发现2022有笔费用未入账, 若还没进行汇算清缴,如何做分录,2022年的汇算清缴需不需要调减该笔费用 若已经做了汇算清缴,因为没有汇算清缴时调减,如何做分录这笔款2023年汇算清缴时需不需要调减
2022年多计提了费用,2023年4月做了以前年度损益调整,现在2023年5月做2022年汇算清缴,汇算清缴需要调增吗?还有一笔应做成本的,做了费用,也在2023年4月份做了以前年度损益调整。请问这笔费用汇算清缴怎么调?如果要调,2022年12月财务报表要调吗
老师,我想问下我们今年5月份变更为一般纳税人的,淘宝里面有一些发票是之前平台的扣款,一直没有申请,变更为一般纳税人前面的发票,现在我们要把之前平台没开的发票开出来嘛,并且可以开专票嘛
在上海工资5673.3,要交个税吗?社保783.3
老师你好,一般纳税人开生产生活服务*培训费类目有优惠税率政策吗?之前是按照非学历教育培训服务*培训费开3%的税率,税收减免按照3%开的发票,现在编码更新之后优惠税率没有3%的选项,只有6%和免税的选项
老师您好,请问营业执照法人变更怎么做啊,简单不?
彩钢商贸公司的安装费的名称开什么,税率是多少
老师您好,请问一下我新增办税人员,昨天法人确认授权了,我当时也可以登陆进去了,等我今天再次登陆,就登陆不上了,说需要法人授权确认,这是怎么回事啊?
老师,公司的固定资产26年之前残值都是10%,我在2026年6月开始把这些固定资产残值改成5%。需要补计提的折旧金额计入什么科目。小企业会计准则
如果甲公司给乙公司开,乙公司给丙公司开,丙公司给甲公司开,但是不是一样的东西,请问这样可以吗
老师,公司有实缴,在公示系统怎么操作呢,跟年报是一个地方操作吗
老师,营业执照上公司经营范围是目前生产的范围,但是有个管理层让我加上我们出租给分公司的厂租范围,这个可以增加吗?
那正规的一个做法是怎么样?
你好,,正规的做法是要在今年做以前年度损益调整,然后去做22年的汇算,更正汇算清缴的报表。
更正的是2022年的汇算表 就是去5000表 扣除类其他 调增一笔 这是税务处理。那账务角度 用以前年度损益调整 分录做到哪步呢?调增的这笔又的交税 是在当下这个时点更正完2022年的表就直接交了?而我现在的汇算清缴也没做呢?还是说企业所得税缴纳可以合并到本时点的汇算清缴一起?
是合并在一起的了。你现在做了以前年度损益调整,这部分一部分影响税,一部分结转到利润分配里面
更正以前年度汇算表 前 这笔调增的费用的分录是直接把以前年度损益直接就转平了 因为我记得正常以前年度损益年末不是才去结转么?
要是税款合并一起啦 那不就是相当于给并到了今年的汇算清缴啦?
你好!你说的直接转平了是什么意思?怎么做?
以前年度损益调整不能有余额 不得转平么
你好!是的。所以我上面说,这部分一部分影响税,一部分结转到利润分配里面
假如不管现在的汇算清缴做没做 我想知道现在调增之前的的费用 这笔税款是更正时候就交了还是和本次汇算清缴税款一起合并交?
你好!你如果是23年的,还没有汇算,就跟汇算的时候一起
说的是2022年的呀 23年的话 那不就是正常汇算清缴啦
你好!22年的,跟你本次汇算没关系了。本次汇算是23年的了 所以你要修改22年的,现在就的去改22年的汇算。