可以的,只要你单位能用得上就行。
老师你好,请教个问题。我们上个季度给购票方开具了29万的发票,但是因为因为一些政策的原因,我们要把发票拿回来红冲掉。但是对方以发票已经入账的理由拒绝了,他说我们现在重新开给他的发票,他入不了账,老师,按照我的想法,就算发票给回我们,我们本月重新开给他,他还是可以入账的啊,这个不是可以在做汇算清缴的时候去处理吗?而且我们开具得去普票发票,企业所得税也是按照季度申报吖
收到自然人代开的劳务发票,备注着个税由支付方代扣代缴,但是我司是包工包料让对方修理焊接不锈钢,能开具其他类型劳务发票吗?缴纳20%的个税太高了,有哪种方式可以按他个人方式缴纳个税?发票已跨月能否红冲。
老师个人代开的发票,他不愿承担个人所得税,我们公司给承担了,入账计入营业外支出可以吗?有啥风险吗
老师,你好我们是小规模纳税人,找个人给我们清运垃圾的钱,让个人去开发票了,他给我们开了发票后,我入了成本费用了,给个人打款是不是要代扣个税?按照工资薪金代扣个税吗?还是按照经营所得代扣个税呢?比如他给我开票是46750.税费多少呢?
老师,给个人支付了3万块钱的劳务费,他没有给开发票,而且他也不愿意交个税,请问我们可以如何筹划一下
甲公司是一家酒类生产企业,为增值税一般纳税人。本年1月10日,甲公司接到一笔生产500吨A品牌白酒的业务合同,议定单价为2万元/吨,即销售价格共计1 000万元。要求在本年3月10日前交货。假设不考虑城建税和教育费附加,且受托方均无同类消费品的销售价格。由于交货时间比较紧迫,甲公司有四种生产方案: 方案一:委托乙公司加工成酒精,然后由甲公司生产成A品牌白酒销售。即甲公司将价值为250万元的原料委托乙公司加工成酒精,双方协议加工费为150万元,加工成300吨酒精运回甲公司以后,再由甲公司加工成500吨A品牌白酒销售,每吨售价2万元。 方案二:委托乙公司加工成高纯度白酒,然后由甲公司生产成A品牌白酒销售。即甲公司将价值为250万元的原料委托乙公司加工成高纯度白酒,双方协议约定加工费为180万元,加工成400吨高纯度白酒运回甲公司以后,再由甲公司加工成500吨A品牌白酒销售,每吨售价2万元。 方案三:委托加工环节直接加工成最终产品,收回后直接销售(全部委托加工方式),即甲公司将酿酒原料交给乙公司,由乙公司完成所有的制作过程,甲公司从乙公司收回的产品就是指定的A品牌白酒,协议加工费为220万元。产品运回后以原价直接销售。 方案四:甲公司自己完成A品牌白酒的生产制作过程,即由甲公司自己生产A品牌白酒销售。 经过比较上述哪个方案较优?
3.20日,业务员王力出差回来,报销差旅费730元。其中:高铁票257元:住宿费276.42元,增值税税额16.58元;出差补助180元。会计分录
2.17日,出售给宏达商场02”产品350件,每件售价120元,增值税税额为5460元,价税款尚未收到。会计分录
1.16日,购人的601”材料已到达,并验收入库,结转其实际采购成本60000元。会计分录
员工出差给员工报销的餐补,怎么做账
不在本单位发工资,在本单位报销差旅费可以吗
融资租赁来的渣车计提折旧时按合同价提折旧还是按发票每期来时提折旧
基层工会有法人资格证,开设专户还需要营业执照吗
老师,我计算未来Eva值预测的时候,由于他19-21的营业收入是增加的,但是21-23营业收入是下降的,那接下来预测期的营业收入增长率也是下降的吗?还是平均呢,如果是下降的,那么她就没有高速增长期了,难道叫高速下降期吗,然后是稳定下降期?感觉有点怪怪的
将劳务报酬的一半收入通过公益性组织捐赠给家乡怎么算?
21.22.23累计共开了50万,可以一下全部冲红吗?会不会被税务局查
查不查这个不好说 涉及金额太大了
这个要怎么办
充一部分,他别全部充,他有工资吗? 他有免费额度的6万汇算清缴的时候多缴的可以给他退回来。
他23年有2万工资
23年有3张发票税务局打电话叫给补申报了,21.22年的没叫
21年11月代开的现在给他补申报还可以退税吗?
你好,可以的,你补申报就行。
听说是有3年时效,不知道是不是
你好,这个不清楚,不知道这个政策。