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员工出差给员工报销的餐补,怎么做账

2024-05-05 15:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-05 15:47

你好, 一块做差旅费的

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同学你好 计入福利费就行了 2.差旅费
2021-08-24
您好,同学, 出差报销餐补没有发票可以走公账报销 税法认可这个费用支出税前扣除,填写差旅费报销单就好了 借:管理费用(销售费用)-差旅费 贷:银行存款
2023-03-09
您好,多的发票不管的,借:管理费用-差旅费 150 贷:银行 150
2024-04-22
你好计入管理费用-差旅费
2021-01-06
你好。借管理费用,差旅费,贷银行存款。
2022-04-07
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职称:注册会计师,税务师

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