借固定资产清理 累计折旧。 贷,固定资产, 借,应收账款。 贷,固定资产清理 应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。 然后新买的车,借,固定资产 贷,银行存款, 应收账款。
老师:您 好!公司去年分期付款购进一台小轿车,当时对方未开票给我们 ,我们 当时以合同入了账,账上的金额是价款+运费,现在我们收到对方开给我们的发票,除了车子本身价格外,还有车购税和保险费,请问我现在这个车购税和保险费,怎么做账呢,前期我们已经计提折旧了
你好老师,我们公司新买了一部车,我支付第一笔订金一万,尾款708888元,但是对方开出725000元的专票,我现在做账要如何做?车行说这个725000元的发票是车身价来的,因为他们厂搞活动促销,所以实际才支付718888元。
老师您好! 我们公司在A公司新采购了新车100万,但是原有的2台旧车可以抵消10万,A公司问能不能只开90万的新车销售发票。 我的想法是新车该按照原价怎么开具就怎么开,还是得按照100万开具新车发票。 对于收回我们的旧车,我们做固定资产清理处置处理。 我想听听老师您的意见…
我们是汽贸,我们要有一台(原先来我公司购买新车的客户抵来的)2售车,现在有一个物流公司想购买这2手车,可我汽贸没资格开2手发票,物流公司问这款项怎么走?这个怎么合理税务筹划?2.假设对方无论是个人还是公司户打这笔车款到我账户上(前提我们还是无法开票)怎么来处理?
老师,我们账上以前从其他公司购买两台二手货车,当时入固定资产20万元,挂账未付钱,现在已经折旧完,今年重新谈这两辆车的价格,按16万来签合同,我们公司又卖了一辆已经折旧完的挖机给对方公司,抵五万元,所以我们给了对方公司16万-5万=11万,这个账该怎么做,不涉及税款发票的
我是公司法人,工商局已经销户,如果银行没有销户对法人有什么潜在风险吗,
月底没收到供应商发票,货款已支付,商品已到货,请问暂估入库需要用预付账款这个科目过渡吗?
师,小规模公司,收到股东投资款200万后,过账转给了4家个体户,没有发票,这个账务处理应该怎么做
请问 我们是一般纳税人企业 雇用钩机给我们干活,对方的单位名称是 钩机租赁部 给我们开的发票项目名称是租赁费,请问我们还用给对方交个税吗?请说的详细一些 什么情况需要我方给对方交个税
老师公司被做了一个月的员工仲裁了,会不会很麻烦
老师,就是这份工作感觉特受排挤,可是试用期7天,我才做2天,我还要不要做,我都不知道为啥
我们公司压40天的工资 我每月正常计提,发放当月申报个税 请问下我填所得税报表是按照那个数填写呢
老师,所有取得发票的费用发票是不是都必须从公户支付。经济业务属实
老师,给员工预付7000元,可以吗,从公户支付,他在项目上,现在报销还没统计完,没钱付员工,
老师,我公司名下一台有一台车辆交保险,车船税已经由保险公司代扣代缴了,我公司还需要再缴纳车船税的吗
郭老师,那我们还要开票给对方么?
看对方需要你们开吧,不要的话,你可以做无票收入的。
我这会儿一问,对方票又改了,按的实付价格开了票,是不是就又不涉及固定资产清理了?
请问老师,这两种方式是都行么?
好,需要做,让对方按照原价来开,你给他开一个发票。
就是只有一种处理方式,就是,对方按原价开票,然后我们给他开个差价票,然后我们做账视同销售,是这样么?
请问开销售固定资产的票,有什么要注意的么?我们就只有个加工费项目
对的是的,是这么做的。他之前怎么给你们开的,你们怎么开出去就可以的。这个不需要有经营范围。
噢噢噢,明白了,谢谢郭老师
不用客气,工作愉快。