返回 借:银行存款 贷:其他应付款--工会经费 使用时: 借:其他应付款--工会经费; 贷:银行存款。
返还的工会经费,使用时还用取得发票吗
老师,工会经费先征后返,那么收到返还的工会经费直接冲减原来计提管理费用吗?
工会返还之前都计入管理费用了,现在收到返还的工会经费了 会计分录
返还的工会经费可以怎么使用
请问老师使用返还回来的工会经费的会计分录是怎样的?使用返还的工会经费收到发票还要进费用吗?
老师。我们工资总额6000,五险个人部分450,例如个税30。那我申报个税是6000,还是6000-450
单位制剂需要采购机器,但是采购这个机器必须要预付款了,以后才能那个供货方才能把发票提供过来,请问到这种情况下怎么来办理财务的预付款手续?
老师 某个员工6至10月个税可以先不缴纳吗?10月再一次性补交可以吗
问一下如果我们开劳务票,别人代发工资还需要我们自己申报吗?还是由代发的申报?
宁波高新技术企业生产制造业2025年5月份增值税加计抵减扣除5%,我看到申报表上没有。扣除,这个怎么操作?
老师,餐饮业天然气应该怎么做账
搅拌站的沙石盘点难度比较大,有时候账上库存出现负数,应如何调整比较合适
老师,民非幼儿园3月属期启用账套,2月末已转入非限定性资产的收入、费用类科目是不是不用在期初损益类科目累计借方、贷方、累计实际发生额3列数据不用录入?如果不录入的话,3月属期业务活动表里的收入、费用只是3月不是1-3月累计数据,请问这样的业务活动表有问题吗?
老师,个税可以某个员工6 7 8 9先不申报个税吗107月一次性补交
老师,给股东发工资,会不会引起税务稽查
那收到发票怎么处理?是放到这个凭证里面吗?→使用时: 借:其他应付款--工会经费; 贷:银行存款。
如果收到的是专票,我的进项可以抵扣吗?
是的,就是那样做的哈
请问老师那进项税额怎么处理?
那个不抵扣进项的,工会账是单独核算
收到,感谢老师。