对的是的,是这么做的。没有发票也可以做账,就是抵扣不了所得税。

老师,预付账款挂账两年了,现在确定发票要不回来了,怎么冲销
之前付款没有票,记的预付账款,票回来了是不是就冲预付账款
老师,你好!就是我们公司之前预付了应付账款,那是三四年前的了,但发票一直没有收回来,现在确认收不回发票了,我看了之前是预估了成本,结转了库存,后面又把预估红冲掉了,但现在我司账上应付账款借方挂着余额,请问怎么把这余额冲掉,谢谢!
老师,请教下,去年2022年付款6000元,当时是借:其他应付款-A公司,贷:银行存款,然后一直没有开票回来,到今年2023年5月也没有开票回来,我想在会汇算清缴时调整冲平其他应付款余额,怎么处理,2022年我没有把这笔没有发票弄到营业外支出,现在2023年5月是要怎么入账,又想把其他应付款平账。
老师,两年之前挂的应付账款,款付出去了,票没有回来,我现在是不是要把票追回来,冲平应付账款
请问,支付新年红包,领导派发,具体入什么明细会计科目?
你好,我们公司是汽车服务公司,给客户开的服务费,我们也是收的平台服务结算费,我们给司机结算的款可以向司机要发票,他们能开票吗?不是公司员工,需要怎么操作合规呢
老师,车辆违章费计入什么科目,允许税前扣除吗?
电脑打印 可以不算残值吗 直接报废
@郭老师@郭老师@郭老师
老师张三应付工资5000,满勤当月,实发也是5000,没有社保扣除。个税申报5000元整,正好5000请问涉及个税吗?
老师好,由于公司规定及对账流程问题!每个月需要先开票暂估收入!等到双方对数确认了以后,再红冲以前的暂估,重新根据实际数开票入账! 那么:去年9月至12月的数每月都做了暂估收入,现在逐渐确认实际数了,但是跨年度了!我这边发票需要红冲,重开!那么账上也是冲销上年的凭证,重新按照实际数在本年做收入吗?又或者是做到以前年度损益调整?
原账单2万,货代多开了3000,增值税发票23000,我们这边按照20000记账没问题吧?
老师,有没有适合于香港那边的财报模板
老师,预算执行单位,给实习生发劳务费,需要什么附件?
之前就做了借应付账款,贷银行存款,没有确定费用支出,挂了有两三年了,差不多有 100 多万, 现在我把票追回来,做正常的费用,应该没有什么问题吧
借利润分配、未分配利润贷、应付账款汇算清缴、纳税调减
等票回来做借利润分配-未分配利润,贷应付账款吗?
发票收到了,做这一个发票没有收到也可以做,但是不允许抵扣所得税。
就是这个分录不管发票有没有收到,都可以做是吗
是的对的,是这个意思的。
有些是当时没开,现在补开,补开的日期就是今年那我入今年的费用冲应付可以吗,那这样 的话汇算清缴是不是可以不用调整
可以的,可以这么做的,不需要调整。
如果不能追回以前的发票是不是就做利润分配的分录,明年汇算调增处理
你好,你做的利润分配未分配利润的话就不用调增。如果你做了管理费用的话,需要。
我现在这个月把之前发生的不能追回的费用发票,做借利润分配-未分配利润贷应付账款,我明年就不要做纳税调整吗?
是的对的是的对的是的对的。