暂估费用借,管理费用贷,其他应付款
老师好!这个季度的企业所得税不知道会不会有什么减免,我就按照实际利润额乘以税率来计提所得税,等申报之后如果计提多了或者少了下个季度做账时再来补计提可以吗?这样违规吗?
老师你好!我们建筑施工企业的,经常会有先付款或者是计划付款的人工费,都是后面才收到发票认证抵扣后再入的成本,这样就会导致我的利润很高,这种情况我是计提人工费还是暂估呢?具体的会计分录怎么做合适呢
老师,物业小公司一年的收入就几十万,就2个管理人员个几个保安工资,之前的会计做账的时候全部入在管理费用了,然后利润表准备年报时发现成本是0,管理费用都是工资,几千元的维修费和几百元的办公费就没有任何费用了,我想问的是利润表上没有成本(收入和成本不匹配怕对企业影响,所以想反结账回到第四季度2021年年末把一部分管理费用的工资调整到主营业务成本,那么我还要去改第四季度的利润表和企业所得税表吗?
老师好,我想咨询一下有关员工生育津贴的会计分录问题,前提:员工产假期间正常发放工资并缴纳社保,员工的生育津贴是高于企业发放的工资,企业先收到员工的一次性发放的生育津贴,但是公司决定,高出企业发放工资的生育津贴等员工休完产假再进行发放。 1、企业收到员工生育津贴的会计分录怎么做?(因为先收到津贴但是又要等休完产假才发放,所以还不知道员工具体休到什么时候,所以就先不发多的生育津贴,就不知道怎么做分录) 3、等员工修完产假回来后,要发多的生育津贴的会计分录怎么做?还要什么其他会计分录处理?
就是老师,我们应收账款三年以上未收到款,作坏账准备,体现在营业外支出,报表上营业外支出多了一百多万,我这边参考体现有营业外支出数据,报所得税,会不会被税务局提醒你这个营业外支出怎么回事,然后我说计提坏账准备,然后他说税务局不认,是不是叫我调回来,到时候调回来利润自然高了,就要被喊补企业所得税,实际上我就算挂了在营业外支出,但是明年汇算清缴时候我也不会作税前抵扣,我也会调增企业所得税,我就怕我这次做在营业外支出税务局叫我调回来补税就麻烦了,老师你觉得税务局有这个可能吗
他们是要红冲了,开了一张新的5月扣减那笔退货后的金额的发票,这次开的金额和实付金额(里面扣掉了因退货转给我们的款)不一致,不影响的哈!分录怎么做?
老师,我们的周转材料记错了本来是几万,记成了1.3个亿,查账发现的,但是是去年的账,资产负债表一一直是平的现在需要把这个1.3调回几万,这样就不平了,请问需要咋调账
老师好!我们是购买方,5月购进货中现在有一部分退货,当时发票款已给!退货本应退钱给我们,刚好有笔新业务他们让在这次货款里扣减后付款,那发票按扣退货款后的金额开,还是按照本次货款开
董老师 您在线吗?有问题想咨询您~
我们公司人员外包给第三方灵活用工平台,都是先预付一部分钱给对方,对方开票给我们,我们这边直接入成本,发生的工资对方再支付给人员,每年都有剩余,剩余部分的钱到第二年接着支付,有没有风险?
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哦,我看他们有些是借:库存商品暂估,贷应付账款暂估,就是占顾了一笔应付账款,这样也是比较安全的,对吧?
你好,那你得结转到主营业务成本库存商品,要不他不降低不了利润。
嗯,总之说的那个是可以的,对不?
还有之前有些会计做预提费用,这个预提费用是什么意思?这样做的效果是?具体的分录怎么写
是的,只要你的收入小于成本,就可以当预提费用,就是提前做费用的意思。现在预提费用科目已经取消了。
哦,那现在一般用的最多的是哪一种?就是降低利润的
或者说有哪几种?
要么增加成本,要增加费用,就这两种