你好可以贴现的。 有这个贴现的范围就可以不违法。 借应收票据。贷其他业务收入应交税费应交增值。贷银行存款。

老师您好:请问公司收到一张电子银行承兑汇票,现在要贴现,找到一家办理的公司,现在要把汇票转让给这家办理公司,以什么名义转给对方,需要对方开票吗?
老师,你好,想请问一下一个实操问题。我们公司收到电子承竞,然后给到贴现地方贴现了,扣完贴现款后到公司公账,这个贴现款,我可以凭着公司的电承接收截图做财务费用吗?还是现在做了, 以后汇算时要调回来?
康本公司为增值税一般纳税企业,发生下列业务:5月4日,销售给乙公司商品一批,乙公司以一张期限为60天,面值为22600元的无息商业承兑汇票支付。5月20日,因急需资金,康本公司将收到的乙公司的商业承兑汇票到银行办理贴现,年贴现率为10%要求:(1)计算5月20日将乙公司的商业承兑汇票到银行办理贴现的贴现天数:(2)计算贴现利息;提示:贴现利息的计算结果保留小数点后两位;(3)贴现净额;提示:贴现净额的计算结果保留小数点后两位;(4)编制相关业务的会计分录。
老师,我们公司有银行承兑汇票,但是提前找第三方提现,中间产生的贴现费用5000元是直接做账成财务费用吗?那入账凭据附件是以什么作为附件呢?
问个问题,我们公司跟一个贸易公司的业务。贸易公司给我们银行承兑汇票,我们贴现,产生了贴现息,这个利息,我们合同里面说明了让对方贸易公司承担,这个对方贸易公司可以直接入财务费用吗?可以这样操作吗
公司的注册资本拿出来用了,那么在工商年报中股东注册资本是认缴的还是实缴的
老师,关联企业借款,比如借了1000w约定无息的话,如果贷款企业收入和资金不高,会有什么税务风险吗
请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,其他应收账款利息怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
跟财务公司没有交易的,财务公司会把承兑金额退还给我,需要合同做账吗
是的,需要有贴现的这个合同的。
好的,明白,贴息的费用一般对公还是对私呢
你好,对公支付的对公。
这个需要开票吗
利息费那个他需要给贴现方开发票的。
手续费。手续费需要给开发票。